你好,一樣交稅,銷售給個人不交印花稅,銷售給企業(yè)的需要 增值稅、附加稅、所得稅 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,你好!我們公司名下的車賣給別人了,開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們是不是應(yīng)該留一聯(lián)發(fā)票記賬?二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有那幾聯(lián)?分別是哪些?怎么用?
看到一些稅務(wù)籌劃的課程,想具體了解一下,這方面,比方老板有兩家公司,A,B其中A公司成立很久了,b剛剛成立,A有代理丁公司的產(chǎn)品權(quán),所以想著A公司找丁買產(chǎn)品,然后再賣給B公司,再由B賣給最終的甲公司,這樣和A直接賣給甲公司沒啥區(qū)別呀,怎么還弄的這么復(fù)雜呢
老師,公司購買了一輛新車30萬,可以低價10萬以下轉(zhuǎn)手賣給其他個人嗎?抵扣的進項不用轉(zhuǎn)出吧?我們需要開具發(fā)票給個人嗎?具體需要怎么處理?要繳納哪些稅
一個公司去年7月份處理了自己名下的一輛車,賣給個人239700元,并未給對方開具發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來,要求補稅,都涉及哪些稅需要補交
老師公車開了一年,要賣掉,賣給私人和賣給公司,具體哪些賬務(wù)處理的區(qū)別,稅金上的有哪些區(qū)別
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
那老師是不是交稅反而直接賣給個人來的劃算呀,少了一筆印花稅
是的對的,可以這么理解
老師就是銷售給個人除了少一筆印花稅,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅還是要正常繳納的對吧
你好對的,是這么做的。
那老師,市場評估下來二手車是16萬,賣給個人就是16萬,我要賣給公司是不是還要加上稅金16*1.13=18.08,賣給公司就是要18萬嗎
16這個就是價稅合計合計的
老師原來賣給個人評估下來16萬就是含稅價了嗎,就是說賣給個人也需要開具13的發(fā)票
對的是的,是這么做的。
那老師我就是被套路了。原來賣給個人也要開具13稅點的專票16萬,他現(xiàn)在賣給我公司說是要加稅金2萬變成18萬,就是變相的高于市場價2萬賣給我的啦,其實也應(yīng)該16萬賣給我對嗎?我一開始以為賣給個人16萬是不需要開票的。
對的是的,那你們當(dāng)時約定的開發(fā)票還是不開發(fā)票?因為你需要繳納稅款吧。你可以額外要求稅點。
對方賣給我,當(dāng)時就是約定的要開發(fā)票,他說市場評估價是16萬,然后賣給公司就是18萬,他說2萬就是開給我公司發(fā)票的稅點。其實就是應(yīng)該按照市場評估價16萬賣給我,然后給我開具16萬的13稅點發(fā)票對吧
可以的,可以這么做的。
唉,照這樣就是我明擺著虧了2萬了
你好,你不虧呀,你是買方不是嗎?
不管開多少發(fā)票,你支付的金額一樣嗎?
對的我是買方,他開了18萬,我就要付18給他呢?
你好,那他應(yīng)該給你全開全額的發(fā)票,收你多少錢開多少。
對的老師,他就是開我18萬的發(fā)票,然后我付他18萬,就是他比市場價多收了我2萬對嗎?
對方就是賺取的利潤