你好,沒有你單位的,你留一個復(fù)印件就可以的。
老師,你好!我們公司名下的車賣給別人了,開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們是不是應(yīng)該留一聯(lián)發(fā)票記賬?二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有那幾聯(lián)?分別是哪些?怎么用?
二手車交易市場開具的二手車交易發(fā)票,我們公司給別人開的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,這個我們公司怎么做賬報稅,收取的應(yīng)該是對方的手續(xù)費
你好老師,我們是二手車銷售公司,收到二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們是往出租賃不是銷售,應(yīng)該記什么科目
老師我公司開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(反向開票)的發(fā)票,一共有5聯(lián)分別是,發(fā)票聯(lián),轉(zhuǎn)移登記聯(lián),出入庫聯(lián),記賬聯(lián),存根聯(lián),我想問下哪些是我們公司留下,哪些是給客戶的呢
老師您好,公司買了一輛二手車,怎么有兩張發(fā)票,一張是賣的公司開給我們的專用發(fā)票,一張是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額是一致的,兩張發(fā)票這個怎么入帳的
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
這個二手機動車發(fā)票是給購買方和二手車行的。
是不是還有抵扣聯(lián)?
沒有的,他這個是普通發(fā)票。
普通發(fā)票只有一張發(fā)票聯(lián)嗎?
你好,這個不是增值稅普通發(fā)票,他是一個機動車普通發(fā)票,二手機動車發(fā)票不是機動車發(fā)票。
好吧,我們的固定資產(chǎn)買了,我們要交稅的吧?要怎么交?
你好,你們單位需要交增值稅的。如果是一般納稅人零九年之后購買的車。 增值稅13%。印花稅萬分之三,附加稅12%。
所得稅是看利潤的。
稅是不是應(yīng)該開發(fā)票的時候就交了?
稅這個需要看二手市場那邊給你代扣代繳吧,如果不代扣代繳,你們自己申報。
我們自己要怎么申報?
13%銷售貨物里面填寫的
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快。
不好意思,老師,我還有問題。我們的發(fā)票上面車價是271600元,以你剛才說的各項稅怎么算?增值稅271600*13%?是這樣嗎?
銷售出去收收到的錢是多少?
我剛才具體問了一下情況,是這樣的,我們請了一個人代辦,辦理了過戶手續(xù)。實際上這輛車我們是無償過戶給個人,沒有收錢。這張發(fā)票是為了過戶才開的。應(yīng)該怎么處理呢?
視同銷售,借銷售費用貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。
也就是你們贈送出去的也得交稅。
我們這個情況是不是要自己申報繳稅?
你好,需要自己申報的,你們單位需要交稅。