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老師!我手工填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款取數(shù)!我是把應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)加上預(yù)收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)想加填了!預(yù)收賬款的取數(shù)是,預(yù)收賬款的貸方發(fā)生額加應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額相加填列是嗎!謝謝

2024-04-02 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 22:32

同學(xué)你好,你們有預(yù)收賬款科目的話,為什么還要填到應(yīng)收賬款去。 如果沒有預(yù)收賬款科目,應(yīng)該是填應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:33

有一個(gè)預(yù)收賬款科目!先收了錢!還一直沒給對(duì)方開票

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:34

就是這兩個(gè)科目匯合成一個(gè)?我們這個(gè)個(gè)體目前就做手工賬!所以就設(shè)了兩個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-04-02 22:35

那就用兩個(gè)科目,沒有必要合并。

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:36

那我上面的取數(shù)邏輯沒錯(cuò)吧

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:37

現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不平!我在想是不是就是這個(gè)應(yīng)收和預(yù)收不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-04-02 22:41

預(yù)收賬款是負(fù)債,同學(xué)是不是當(dāng)成資產(chǎn)了。

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:45

沒有!我知道是負(fù)債!就是我新接手一個(gè)個(gè)體的賬!他以前的資產(chǎn)負(fù)債表就不平!而且沒有應(yīng)收賬款!和預(yù)收賬款科目!我自己這個(gè)季度做好當(dāng)季的憑證!填列數(shù)據(jù)的時(shí)候!也不平!就想問一下!我資產(chǎn)負(fù)債表填列的期末數(shù)不就是我今年第一季度的數(shù)據(jù)嗎?和年初數(shù)有沒有關(guān)系!

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齊紅老師 解答 2024-04-02 22:48

有關(guān)系啊,是在期初數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行增減變動(dòng),才有的期末數(shù)。

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快賬用戶9152 追問 2024-04-02 22:49

那我上面填列預(yù)收賬款的金額邏輯有沒有問題?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 23:02

同學(xué)的邏輯沒問題

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同學(xué)你好,你們有預(yù)收賬款科目的話,為什么還要填到應(yīng)收賬款去。 如果沒有預(yù)收賬款科目,應(yīng)該是填應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。
2024-04-02
您好,不對(duì)的,負(fù)債表是期末余額,不是本期發(fā)生額
2023-04-08
你好,應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額 應(yīng)應(yīng)賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方余額
2019-12-24
這里是明細(xì)余額 預(yù)收看預(yù)收貸方明細(xì)余額?應(yīng)收貸方明細(xì)余額
2024-04-03
根據(jù)應(yīng)收帳款賬款借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)%2B預(yù)收賬款借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)計(jì)算
2021-04-27
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