你好,這個是需要做價稅分離的呢
老師。個人所得稅企業(yè)查賬征收。銷售額沒有達(dá)到30萬。我在做收入的時候需要把1%的稅款分離出來嗎?因?yàn)樯陥蠼?jīng)營所得稅的時候,不用交的增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入里面去了,但是經(jīng)營所得稅申報里面沒有單獨(dú)的填寫行。之前申報的時候都是把成本調(diào)少了。
個體戶查賬征收!報個人所得稅經(jīng)營所得的收入時如果是按不含稅金額報的稅,那么做賬的時候就是借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個體做賬的時候沒有區(qū)分稅稅金出來!含稅確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報個人所得稅經(jīng)營所得時,也是按含稅價報?)
老師上午好!個體查賬征收的!關(guān)于填報個人經(jīng)營所得的申報“收入”一欄,我需要把營業(yè)外收入加在一起申報嗎?我個體做賬時,把不含稅金額做到了主營業(yè)務(wù)收入,稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,那我申報時是不是需要把這兩筆金額相加申報,那不就是含稅金額是吧!
老師,個體戶轉(zhuǎn)查賬征收,申報個人經(jīng)營所得時,系統(tǒng)推送的是不含稅收入,沒有達(dá)到起征點(diǎn)。增值稅減免,計入了營業(yè)外收入。請問申報個人經(jīng)營所得時,收入總額是營業(yè)收入+營業(yè)外收入嗎?
老師,個體戶轉(zhuǎn)查賬征收,申報個人經(jīng)營所得時,系統(tǒng)推送的是不含稅收入,沒有達(dá)到起征點(diǎn)。增值稅減免,計入了營業(yè)外收入。請問申報個人經(jīng)營所得時,收入總額是營業(yè)收入+營業(yè)外收入嗎?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
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不做價稅分離,申報增值稅申報表的時候不對啊。
所以說需要做價稅分離
是的。我就是跟我同事在爭論這個。
好的,那你還有什么可以幫助你的嗎