待攤費用已經(jīng)取消了,你們準備分攤多長時間?一年以內(nèi)的話,用預付賬款借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預售 所以預售期間的進項稅額記在待抵扣進項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領導說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2023年的銷售費用超了 領導說讓在2024年1月用待攤費用調(diào)出來 請問老師 分錄怎樣寫呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷售公司銷售房子的傭金 都是記的銷售費用 由于超出了收入的5% 領導說讓超出部分待攤出來 請問老師分錄應該怎么寫呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 要給銷售公司銷售房屋代理費和傭金 23年銷售費用超過收入的5%了 所以主任讓把銷售費用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來 請問老師超出5%部分的銷售費用分錄應該怎樣寫呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷售費用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 給銷售公司的代理費都記在銷售費用里了 我們主任說讓把超出部分在24年1月做待攤 請問老師這個待攤分錄怎么寫呢?謝謝老師
當月員工工資12000,沒有社保,員工個稅47.8(公司承擔),實際員工到手工資為12000,那么當月計提工資,以及次月發(fā)工資,和交個稅時分錄分別是什么
老師,傳媒公司買了一個薩克斯兩萬多,入到那個科目比較合適
老板問拿票8.5個點劃來嗎怎么算,開來13個點材料票
請問建筑企業(yè)異地項目的工會經(jīng)費是怎么預繳的
老師,我想問一下,關于快賬軟件應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這現(xiàn)在全年的一直掛在這,年末要清零嗎?怎么寫分錄?
對外貿(mào)易登記表現(xiàn)在沒有了嗎 如果沒有用什么替代
幫客戶代加工一批材料,我們需要有入庫和出庫記錄嗎
委托付款協(xié)議是站在哪方角度寫
客戶向我們買成品,要求我們開產(chǎn)品原材料的發(fā)票給他,會有什么風險
電話費開個人的名字可以入帳報銷嗎
老師 待攤銷售費用就是要寫這兩個分錄是嗎
老師 銷售費用是不能超過收入的15%是嗎
你好,你說的這個是宣傳費嗎?
這個是銷售公司給我們賣房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說的分錄是嗎
你好這個是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對的對的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應交稅費-應交增值-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個憑證還有上面調(diào)增的第二個分錄嗎
你好,之前是加稅合計做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個是22年當月認證了 做賬沒抵扣 當普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷售費的那個可以這樣寫嗎 不寫第二個分錄還是銷售費的必須是您上面的那兩個分錄都要寫呢
你好,跨年了不做銷售費用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷售費用的分錄 是您前面寫的兩個分錄 也可以就寫到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這筆分錄要寫嗎
借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。 調(diào)增就這個
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫這個分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個是一個業(yè)務嗎?如果是的話需要做。你單獨做吧。