待攤費用已經(jīng)取消了,你們準備分攤多長時間?一年以內(nèi)的話,用預付賬款借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。

老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預售 所以預售期間的進項稅額記在待抵扣進項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領導說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2023年的銷售費用超了 領導說讓在2024年1月用待攤費用調(diào)出來 請問老師 分錄怎樣寫呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷售公司銷售房子的傭金 都是記的銷售費用 由于超出了收入的5% 領導說讓超出部分待攤出來 請問老師分錄應該怎么寫呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 要給銷售公司銷售房屋代理費和傭金 23年銷售費用超過收入的5%了 所以主任讓把銷售費用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來 請問老師超出5%部分的銷售費用分錄應該怎樣寫呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷售費用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 給銷售公司的代理費都記在銷售費用里了 我們主任說讓把超出部分在24年1月做待攤 請問老師這個待攤分錄怎么寫呢?謝謝老師
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術服務費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問下我們做賬時,可以往來用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請問廣東省惠州市社保申報時間最晚多少號?
請問老師,出差的餐費不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進項稅嗎?只有餐費是計入業(yè)務招待費明細科目嗎? 出差打車費用是計入差旅費明細科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬出來,然后當時那個款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進來做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬進來做了投資款,還有一百多沒有轉(zhuǎn)進去來,我現(xiàn)在這個賬怎么去平賬啦?
從美團收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,
老師您好,教育咨詢公司注銷時有一些庫存商品圖書1500元,能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎,結轉(zhuǎn)成本時1500元可以嗎
老師 待攤銷售費用就是要寫這兩個分錄是嗎
老師 銷售費用是不能超過收入的15%是嗎
你好,你說的這個是宣傳費嗎?
這個是銷售公司給我們賣房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說的分錄是嗎
你好這個是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對的對的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應交稅費-應交增值-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個憑證還有上面調(diào)增的第二個分錄嗎
你好,之前是加稅合計做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個是22年當月認證了 做賬沒抵扣 當普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷售費的那個可以這樣寫嗎 不寫第二個分錄還是銷售費的必須是您上面的那兩個分錄都要寫呢
你好,跨年了不做銷售費用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷售費用的分錄 是您前面寫的兩個分錄 也可以就寫到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這筆分錄要寫嗎
借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。 調(diào)增就這個
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫這個分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個是一個業(yè)務嗎?如果是的話需要做。你單獨做吧。