待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,你們準(zhǔn)備分?jǐn)偠嚅L(zhǎng)時(shí)間?一年以內(nèi)的話,用預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項(xiàng)稅額記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開(kāi)了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對(duì)不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把賬上多出來(lái)的給調(diào)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 2023年的銷(xiāo)售費(fèi)用超了 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓在2024年1月用待攤費(fèi)用調(diào)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師 分錄怎樣寫(xiě)呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售房子的傭金 都是記的銷(xiāo)售費(fèi)用 由于超出了收入的5% 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓超出部分待攤出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 要給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售房屋代理費(fèi)和傭金 23年銷(xiāo)售費(fèi)用超過(guò)收入的5%了 所以主任讓把銷(xiāo)售費(fèi)用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師超出5%部分的銷(xiāo)售費(fèi)用分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷(xiāo)售費(fèi)用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 給銷(xiāo)售公司的代理費(fèi)都記在銷(xiāo)售費(fèi)用里了 我們主任說(shuō)讓把超出部分在24年1月做待攤 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)待攤分錄怎么寫(xiě)呢?謝謝老師
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷(xiāo)一樣做賬嗎?還是說(shuō)應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計(jì)算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂(lè)請(qǐng)問(wèn):一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開(kāi)了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷(xiāo)售是8040每噸,利潤(rùn)每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買(mǎi)一輛45萬(wàn)的車(chē),一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問(wèn)題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計(jì)入存貨,這是個(gè)悖論,是題的答案不對(duì)嗎?
老師 待攤銷(xiāo)售費(fèi)用就是要寫(xiě)這兩個(gè)分錄是嗎
老師 銷(xiāo)售費(fèi)用是不能超過(guò)收入的15%是嗎
你好,你說(shuō)的這個(gè)是宣傳費(fèi)嗎?
這個(gè)是銷(xiāo)售公司給我們賣(mài)房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說(shuō)的分錄是嗎
你好這個(gè)是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個(gè)憑證還有上面調(diào)增的第二個(gè)分錄嗎
你好,之前是加稅合計(jì)做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個(gè)是22年當(dāng)月認(rèn)證了 做賬沒(méi)抵扣 當(dāng)普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷(xiāo)售費(fèi)的那個(gè)可以這樣寫(xiě)嗎 不寫(xiě)第二個(gè)分錄還是銷(xiāo)售費(fèi)的必須是您上面的那兩個(gè)分錄都要寫(xiě)呢
你好,跨年了不做銷(xiāo)售費(fèi)用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷(xiāo)售費(fèi)用的分錄 是您前面寫(xiě)的兩個(gè)分錄 也可以就寫(xiě)到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn) 這筆分錄要寫(xiě)嗎
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 調(diào)增就這個(gè)
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫(xiě)這個(gè)分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個(gè)是一個(gè)業(yè)務(wù)嗎?如果是的話需要做。你單獨(dú)做吧。