待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,你們準(zhǔn)備分?jǐn)偠嚅L時間?一年以內(nèi)的話,用預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項稅額記在待抵扣進(jìn)項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2023年的銷售費(fèi)用超了 領(lǐng)導(dǎo)說讓在2024年1月用待攤費(fèi)用調(diào)出來 請問老師 分錄怎樣寫呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷售公司銷售房子的傭金 都是記的銷售費(fèi)用 由于超出了收入的5% 領(lǐng)導(dǎo)說讓超出部分待攤出來 請問老師分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 要給銷售公司銷售房屋代理費(fèi)和傭金 23年銷售費(fèi)用超過收入的5%了 所以主任讓把銷售費(fèi)用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來 請問老師超出5%部分的銷售費(fèi)用分錄應(yīng)該怎樣寫呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷售費(fèi)用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 給銷售公司的代理費(fèi)都記在銷售費(fèi)用里了 我們主任說讓把超出部分在24年1月做待攤 請問老師這個待攤分錄怎么寫呢?謝謝老師
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進(jìn)去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,請問建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡易計稅了,還能同時開9個點(diǎn)的專票么,還是選了簡易計稅就36個月不能變了?
老師 待攤銷售費(fèi)用就是要寫這兩個分錄是嗎
老師 銷售費(fèi)用是不能超過收入的15%是嗎
你好,你說的這個是宣傳費(fèi)嗎?
這個是銷售公司給我們賣房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說的分錄是嗎
你好這個是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對的對的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個憑證還有上面調(diào)增的第二個分錄嗎
你好,之前是加稅合計做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個是22年當(dāng)月認(rèn)證了 做賬沒抵扣 當(dāng)普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷售費(fèi)的那個可以這樣寫嗎 不寫第二個分錄還是銷售費(fèi)的必須是您上面的那兩個分錄都要寫呢
你好,跨年了不做銷售費(fèi)用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷售費(fèi)用的分錄 是您前面寫的兩個分錄 也可以就寫到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這筆分錄要寫嗎
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。 調(diào)增就這個
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫這個分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個是一個業(yè)務(wù)嗎?如果是的話需要做。你單獨(dú)做吧。