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暫估成本,跨年以后發(fā)票補(bǔ)來(lái)一部分怎么賬務(wù)處理

2024-04-02 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 17:37

直接沖暫估的貸方科目

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快賬用戶8578 追問(wèn) 2024-04-02 17:37

紅沖以后要做以前年度損益調(diào)整么

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:41

關(guān)鍵是那個(gè)是否有不需要支付款項(xiàng)的虛估成本?沒(méi)有虛估不需要調(diào)整

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直接沖暫估的貸方科目
2024-04-02
之前分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎?
2021-10-29
1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據(jù)采購(gòu)發(fā)票做如下賬務(wù)處理。 3. 做成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 4. 最后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022-07-04
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