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暫估成本,跨年以后發(fā)票補來一部分怎么賬務處理

2024-04-02 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-02 17:37

直接沖暫估的貸方科目

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快賬用戶8578 追問 2024-04-02 17:37

紅沖以后要做以前年度損益調整么

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:41

關鍵是那個是否有不需要支付款項的虛估成本?沒有虛估不需要調整

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直接沖暫估的貸方科目
2024-04-02
之前分錄是借主營業(yè)務成本貸銀行存款嗎?
2021-10-29
1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據采購發(fā)票做如下賬務處理。 3. 做成本的結轉處理。 4. 最后,結轉以前年度損益調整。
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應的分錄? 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應的分錄?
2022-07-04
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