是的,就是那樣子的
老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的企業(yè)所得稅預(yù)繳是按月申報(bào)還是按季度了?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表 需要和22年的季度納稅申報(bào)表裝訂在一起嗎?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)都需要繳納嗎 季度需要預(yù)繳嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,這季度需要繳款,就按申報(bào)的金額繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或合伙企業(yè),個(gè)人所得稅是按月還是按季度申報(bào)繳納啊,每季度需要提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?增值稅一般納稅人需要按月申報(bào)嗎?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒(méi)有完成,所以沒(méi)有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶(hù)等地方有損壞需要維修,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)維修費(fèi)在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個(gè)科目應(yīng)該選哪個(gè)?
老師對(duì)外公司投資及取得分紅會(huì)計(jì)分錄?
老師好!問(wèn)下增值稅參與利潤(rùn)計(jì)算嗎?
董老師,您在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫(xiě)第二個(gè)
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo),可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
不是彌補(bǔ)五年內(nèi)虧損,以前都是沒(méi)有利潤(rùn)
你以前年度匯算了有虧損,可以先彌補(bǔ)虧損
那怎么操作
你填在主表下邊那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損就是了
我已經(jīng)申報(bào)成功了,沒(méi)有繳款
那么看是否能更正申報(bào)?
這里自己有數(shù)據(jù)的
我知道,現(xiàn)在要更正來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,就是減:彌補(bǔ)以前年度虧損
以前年度虧損這里填寫(xiě)不了,是灰色的
可以申報(bào)作廢,從重申報(bào)嗎
那么說(shuō)明你上年的匯算還沒(méi)做,不需要作廢了,直接交稅就是
我去年的匯算清繳是還沒(méi)有做
交了稅后期退會(huì)不會(huì)很麻煩
那么你先做匯算,然后再做季度預(yù)交,把這個(gè)申報(bào)作廢了