您好 請問有沒有開具1%d 增值稅專用發(fā)票
老師,小規(guī)模開票不超30萬,增值稅是零,還要填增值稅減免申報明細(xì)表嗎?
請問免抵退稅需要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?
請問老師,增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)申報時填了主表、附表4,那減免稅明細(xì)表里面也要填報嗎?
老師請問填增值稅減免稅申報明細(xì)表出現(xiàn)這是什么問題
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報增值稅的時候,增值稅減免申報明細(xì)表需要填嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
只開了3張普通發(fā)票
開票金額是59108.92元,然后我把未開票收入填在一起,填的163500元
那不需要填寫減免稅明細(xì)表的哈
那我貨物及勞務(wù)銷售額也改為163500元,還是顯示不比對
是這樣嗎?
163500是不含增值稅的金額么
就是銷售額,開票和未開票的收入
那您這樣填寫正確的 沒錯 把減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)刪除
刪除了也沒用,不管我填的是開票收入金額還是163500元,都顯示不比對,之前稅務(wù)系統(tǒng)沒更新前也是這樣操作的
您多刷新幾次 然后退出再試試 您沒有填錯 應(yīng)該是系統(tǒng)問題
好的,我過幾天再試下,謝謝您
不客氣啊 歡迎有疑問繼續(xù)提問