不需要的,這個(gè)不用填寫。
老師,您好,我們是屬于餐飲業(yè)現(xiàn)在是免征增值稅,7月我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,有稅額填申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?我是填三個(gè)月的收入嗎?還是減掉負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請(qǐng)問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒有實(shí)際抵扣,這種是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候都要把那個(gè)數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個(gè)數(shù)據(jù),我8月申報(bào)的時(shí)候又填了一個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280,等我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師,從這個(gè)月開始是新的電子稅務(wù)局登陸界面,增值稅數(shù)據(jù)也是自動(dòng)生成,并且也填好了的,我這個(gè)月是220000收入,免稅,那么附表5還要填減征額嗎?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
我剛提交,系統(tǒng)提示說比對(duì)不通過
是要強(qiáng)制通過嗎
最好忽略提交就可以了。