把前面暫估的紅沖,然后按發(fā)票做分錄就行了。
老師,工程類企業(yè),開(kāi)票時(shí)的分錄 借:應(yīng)收帳款 待:工程結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 月末:借:工程結(jié)算 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣是不是多此一舉啊,用工程結(jié)算這個(gè)科目,我該怎么處理呢
你好!老師我開(kāi)票的確認(rèn)收入,這時(shí)候需要用工程結(jié)算這個(gè)科目嗎?借應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款-貨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅,還在成本結(jié)轉(zhuǎn)用吧
老師,工程款開(kāi)票的時(shí)候是應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而不是工程結(jié)算是吧,能幫我看一下這個(gè)分錄嗎?:開(kāi)具發(fā)票借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 ,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),同步結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 工程結(jié)算 貸 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師您好,我想問(wèn)下就是我開(kāi)了發(fā)票,做了借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師
老師,我們單位開(kāi)的普票9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在做應(yīng)收一部分要沖以前的預(yù)估收入13個(gè)點(diǎn)的,一部分要沖9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目,那我這樣怎么安排?
老師,上個(gè)月開(kāi)了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開(kāi)增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2025年的應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以下是5%稅率,超過(guò)300萬(wàn)的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來(lái)充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是開(kāi)電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開(kāi)票嗎?開(kāi)什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無(wú)償借款,有沒(méi)有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無(wú)償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?