你好,不需要做賬務(wù)處理的。
老師彌補(bǔ)以前年度虧損要做分錄么?
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損,用做分錄記賬嗎
老師彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做分錄
老師,彌補(bǔ)以前年度虧損用不用做分錄呀
彌補(bǔ)以前年度虧損分錄咋做呀
我司客戶有個(gè)公職人員,他說(shuō)自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)哪個(gè)人的抬頭?
買酒開(kāi)專票可以抵扣嗎,還是開(kāi)普票當(dāng)費(fèi)用?
專票+普票,沒(méi)超30萬(wàn),普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個(gè)稅也由我們來(lái)申報(bào) 這個(gè)怎么做賬呀
老師好,個(gè)人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個(gè)月由于記錯(cuò)賬,賬實(shí)不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過(guò)時(shí)間咋填
出口企業(yè)算稅負(fù)率要不要把免抵稅額算進(jìn)去
個(gè)人是否可以開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,需不需要資質(zhì),可以開(kāi)的話要不要交個(gè)稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因?yàn)楣緞偝闪?,在北京和南京沒(méi)有還沒(méi)有招聘到財(cái)務(wù),但是注冊(cè)的時(shí)候需要寫財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,所以要寫我這樣合適么?有沒(méi)有什么合適的辦法?而且有沒(méi)有一個(gè)好幾個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是一個(gè)人是會(huì)受監(jiān)控不可以的么?
所有者權(quán)益怎么調(diào)成負(fù)數(shù)呀?老師
實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)、資本公積、盈余公積分別多少?
老師看下
好增加你單位的成本費(fèi)用。
缺成本票,怎么增加老師
用什么增加好呀
好,你實(shí)際有沒(méi)有業(yè)務(wù)?如果有業(yè)務(wù),沒(méi)有發(fā)票也可以做。
沒(méi)有發(fā)票也可以做
做假合同可以嗎?
沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際有業(yè)務(wù)可以做的。
這是你們給職工發(fā)工資?
或者是你們給職工發(fā)工資。
除了職工發(fā)工資,還有其他辦法不
你好,你們有發(fā)票嗎?
以后你能取得發(fā)票,你可以現(xiàn)在先暫估,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
現(xiàn)在沒(méi)發(fā)票,4月會(huì)進(jìn)吧
好,那你可以現(xiàn)在暫估的。
好的。材料怎么做暫估分錄老師
你好,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
收到發(fā)票怎么沖回
面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票。
這樣嗎?老師 借:原材料-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付-負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)成本負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù)
對(duì)的是的對(duì)的,這個(gè)是紅沖的。