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老師,上個(gè)月由于記錯(cuò)賬,賬實(shí)不符,該怎么辦?

2025-09-22 17:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 17:44

可沖銷上月分錄,再做正確分錄

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快賬用戶4722 追問 2025-09-22 18:11

這個(gè)月沖了,那上月末賬實(shí)不符,需要寫說明,或者什么的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-22 18:14

你好,通常不用寫說明

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你好? ?那你就 調(diào)整下。 你們是 多記錄了成本。 紅沖成本金額即可。? ?
2021-01-18
好,咱可以盤點(diǎn),然后報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后,按照審批結(jié)果入賬。
2023-08-23
不是阿,你們要先查明原因的, 比如說,這個(gè)是會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)了,也是會(huì)不符的
2023-07-25
你好? ? 那你實(shí)際應(yīng)發(fā)工資是多少 ;? 你先核對(duì)自己應(yīng)該發(fā)多少 在去核對(duì)你申報(bào)個(gè)稅 和工資表做的對(duì)不對(duì) ;才能判斷怎么改?
2021-05-24
你好 賬上也是少做了入庫是嗎
2021-03-05
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