您好 小規(guī)模公司4月季度申報稅,?3月做賬需要計提增值稅和附加稅哈
小規(guī)模納稅人季度申報,每個月計提增值稅,需要每個月計提附加稅嗎,企業(yè)所得稅每個季度再計提嗎
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人按照季度申報增值稅和附加稅. 那么產(chǎn)生的稅費(fèi)是當(dāng)月計提還是季度計提一次
老師,小規(guī)模納稅人,小薇企業(yè),季度申報,按月做賬,想問,附加稅月度計提時是按全額計提,還是按減半后的金額計提?
現(xiàn)在統(tǒng)計局需要提交9月利潤表和9月增值稅申報表,但是我們公司是小規(guī)模納稅人的,是按季度申報的,那我如何提交利潤表和增值稅申報表呢?
小規(guī)模公司4月季度申報稅,3月做賬需要計提增值稅和附加稅嗎?還是說等四月申報好后再按照申報表計提?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實際抵扣進(jìn)項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
我用快賬結(jié)轉(zhuǎn)后,再做企業(yè)所得稅做不了怎么辦?
實在做不了 可以4季度補(bǔ)計提 您也可以咨詢下快賬客服 看可以反結(jié)賬 然后計提嗎 答疑老師沒有快賬權(quán)限 沒法進(jìn)入 實在抱歉 對不起
?老師我應(yīng)該怎么做?
如果沒法反結(jié)賬的話 可以四月份賬上補(bǔ)計提