你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-電話(huà)補(bǔ)貼 餐費(fèi)補(bǔ)貼 然后借應(yīng)付職工薪酬-電話(huà)補(bǔ)貼900 應(yīng)付職工薪酬-餐費(fèi)補(bǔ)貼6000 應(yīng)付職工薪酬工資58000 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,本月A員工借款10000 元,B員工借款5000元 ,用銀行存款支付,都沒(méi)有掛賬,在本月發(fā)放工資時(shí)扣除A本月工資6000元,扣除B本月工資5000元 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒(méi)有應(yīng)付賬款,財(cái)政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1. 記錄財(cái)政支付的款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:未分配利潤(rùn)(以前年度盈余) 請(qǐng)注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì)呢 是財(cái)政直接支付,不經(jīng)我們賬戶(hù)
老師,9月份公戶(hù)發(fā)放實(shí)發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯(cuò)成4150導(dǎo)致多發(fā)150元,9月份計(jì)提工資也是4000計(jì)提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會(huì)計(jì)分錄麻煩指導(dǎo)一下?謝謝9月計(jì)提:借:管理費(fèi)用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師,這樣對(duì)嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
3. A企業(yè)根據(jù) “工資結(jié)算匯總表”結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額462000元,其中代扣職工房租40000元,企業(yè)代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)2000元,實(shí)發(fā)工資420000元,該企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下: (1)向銀行提取現(xiàn)金以備發(fā)放工資。 (2)發(fā)放工資 (3)代扣款項(xiàng) 4. 2017年3月甲企業(yè)以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助1000元,會(huì)計(jì)分錄如下:
麻煩老師解答一下,會(huì)計(jì)分錄,題目是填制銀行存款日記賬,謝謝老師!1.2日,將銷(xiāo)貨款現(xiàn)金4520元送存銀行2.4日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付前欠本市安源公司的貨款2000元3.13日,開(kāi)出金額為35000元的現(xiàn)金支票一張,由銀行直接劃入職工工資銀行4.20日,收到勝藍(lán)公司償還的前欠貸款16500元5.28日,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”從銀行提取現(xiàn)金6000元備發(fā)職工生活困難補(bǔ)助
老師公司買(mǎi)一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?