31欄目是本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問聯(lián)系稅局12366
增值稅申報表更正申報了原來的申報表還在是為什么
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,我剛申報增值稅,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)不對,少申報了5萬,并且已經(jīng)扣了增值稅,我現(xiàn)在是要作廢申報表,還是更正呢,申報正確的數(shù)據(jù)后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現(xiàn)嗎,會不會重復(fù)交增值稅呢
你好,稅務(wù)申報的時候誤申報了,多繳納了增值稅,那這個增值稅之前沒有計提的,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報表退了增值稅,然后關(guān)于這個增值稅的會計分錄不會做了
12月已經(jīng)補繳了之前的增值稅,為什么在申報表第25欄期初未繳數(shù)還是有這個金額?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費*居間費,一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
什么意思、沒有明白
是不是我要更正之前的所以增值稅才可以的
之前是小規(guī)模的專票抵扣了、轉(zhuǎn)出補稅
后果還有一個月的申報表我是沒有更正的
只更正了當(dāng)時抵扣的月份
同學(xué)你好,更正信息需要前后一致,如有疑問聯(lián)系稅局12366