同學(xué),你好, 1、今天把銷項(xiàng)稅額12907.62元全紅沖了,又今天重新開銷項(xiàng)稅額12907.62元,這一部在賬務(wù)和稅務(wù)上可不做處理。 2、開來進(jìn)項(xiàng)稅額7794.94元,這個(gè)如果開票日期是4月1日,則本公司還是需要繳納數(shù)款:12907.62-10053.72=2853.9元;如果是4月1日之前開的,則不需要納稅
你好老師這個(gè)怎么做1般稅人納稅的核算1某自行車廠(增值稅一般納稅入生產(chǎn)售自行車出廠不含稅售價(jià)為280元/輛,2015年5月末留稅3000元,6月該購(gòu)情況下。1.向當(dāng)?shù)刎洿笫?00輛百貨大樓當(dāng)月付清貨后廠家端予了8%的現(xiàn)折扣。求銷項(xiàng)稅額。2.外地特約經(jīng)銷點(diǎn)售500輛當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收金5000元本月沿收收的包裝物獅47460元(含稅)求銷項(xiàng)稅額。3.購(gòu)進(jìn)自行車零件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注增值稅稅額合計(jì)27000元;付運(yùn)輸公司(一般稅人)運(yùn)費(fèi)取增值稅專用發(fā)票上注運(yùn)金15000元。求進(jìn)項(xiàng)稅額。4.銷售本廠2008年購(gòu)買用的機(jī)器一臺(tái)取得含稅人120000元求銷項(xiàng)稅額。5.出租位于本市的一棟4年得約辦公用房?jī)r(jià)稅合計(jì)收4個(gè)月的租金80000元選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。銷項(xiàng)稅額=其他相關(guān)資料取得合規(guī)定的發(fā)票在當(dāng)月抵扣納稅人售自己使用過的固定資產(chǎn)未棄減稅)要求據(jù)上資料計(jì)算一般納人應(yīng)稅酸應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
這是新公司,5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
甲制造公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019 年3月期末留抵稅額為20萬元,2022 年 7 月期末留抵稅額為 35 萬元,當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為55 萬元,其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件,未退還存量留抵稅額,則甲公司允許退還的增量留抵稅額為 請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么算呀
智新物聯(lián)截止本月3月銷項(xiàng)金額114592.38元,稅額12907.62元 進(jìn)項(xiàng)截止3月未抵扣金額77336.28元,稅額10053.72元,未留底稅額0,老師老板沒開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不愿交稅今天把銷項(xiàng)稅額12907.62元全紅沖了,又今天重新開銷項(xiàng)稅額12907.62元,開來進(jìn)項(xiàng)稅額7794.94元,老師一般納稅人,這個(gè)要這月怎么處理啊,折騰死人了???
老師,你好,麻煩你幫我算算應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我算出來金額不對(duì),8月留底:8.07,9月進(jìn)項(xiàng)稅:2846.75,銷項(xiàng):5284.63,總共勾選認(rèn)證:5282.62,我8月做錯(cuò)了一筆稅,上月沒有認(rèn)證的,9月就紅沖了稅18.81,于是貸方就增加了10.81,印花稅計(jì)提6.1!9月留底6.06!截止9月未抵扣19.3元(不含10月未抵扣)現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額應(yīng)該是多少呢?我應(yīng)交稅費(fèi)借方余額顯示48.25!我怎么算金額都對(duì)不上!
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價(jià)也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價(jià)是不是不可以改動(dòng)?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個(gè)人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個(gè)人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣在個(gè)稅哪填報(bào)?
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號(hào)收不到驗(yàn)證碼
老師麻煩仔細(xì)看下,4月1日開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額7794.94元,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)全是專票。一般納稅人,問題是3月已經(jīng)產(chǎn)生稅額了。三月的進(jìn)項(xiàng)抵扣完。繳納2853.9元稅額啊,
同學(xué),你好, 1、今天的銷項(xiàng)開票和進(jìn)項(xiàng)開票(我以為是今天拿到的)都需要在4月份的賬期處理。 銷項(xiàng)開票:正數(shù)/負(fù)數(shù)相抵,可以寫一個(gè)會(huì)計(jì)分錄(發(fā)票作為附件) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額:建議做到4月份,這樣稅額處理更清爽。如果做到3月份的費(fèi)用或成本,也不能抵扣增值稅 2、3月份應(yīng)繳納的稅額是12907.62-10053.72=2853.9元
老師上面說的哪里不清楚嗎???
你是老師嗎?我問的問題你都沒看懂??
意思三月份的稅額已經(jīng)產(chǎn)生了。三月份已經(jīng)交稅2000多了。這個(gè)要報(bào)稅,能不能納稅申報(bào)表?填寫這個(gè)兩千多塊錢就不用交了。進(jìn)項(xiàng)不用抵扣了。后4月1號(hào)開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅額。一起抵扣,這樣就不交稅了。還是怎么處理?不用交稅。老師看不明白嗎?
不然現(xiàn)在4月份馬上又要報(bào)稅了。這個(gè)個(gè)兩千多要交稅款呢。說的亂七八糟的什么呀?
三月份的稅款已經(jīng)產(chǎn)生了,能相互抵消不交稅嗎?是不是老師是不是會(huì)計(jì)?。?
同學(xué),你好, 1、4月1日開進(jìn)的稅額,不能認(rèn)證抵扣,我已經(jīng)說過了。 2、如果必須不交稅,可以在未開票確認(rèn)收入的地方填入負(fù)數(shù),但是這里有風(fēng)險(xiǎn)(有可能填不進(jìn)去,也有可能稅務(wù)老師找你)。 3、在保險(xiǎn)的情況下,建議繳稅。
你的需求是3月屬期如何不交稅,還是4月1日的票如何賬務(wù)處理,還是兩者都有