你好,方便截圖看一下嗎?
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現(xiàn)在要申報第四季度,有個所得稅預(yù)繳表,老師這個怎么填寫,營業(yè)收入 和營業(yè)成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報,老師剛接觸建筑,新公司第一次申報,不理解?老師,如何看出是獨立申報所得稅還是匯總申報老師?老師我把季度申報表發(fā)您看下,還有我們稅費認定信息表 。
老師你好,有幾個問題1)請問一下關(guān)聯(lián)關(guān)系匯總表保存時提示第15行不能為0,怎么辦,要怎么填表。原來保存就可以。2)信息表中選擇會計獨立核算,讓填財務(wù)狀況表,是必須要填的嗎?3)關(guān)聯(lián)關(guān)系表,我是填老板信息嗎?(公司是老板自己開的)
老師你好,請問我們公司現(xiàn)在還在用紙質(zhì)版的開發(fā)票,但是有一個紅子信息表上游客戶需要我們來開電子版的,這個可以開嗎?怎么操作呢?
你好,老師請問,這個清卡是什么意思,和反寫監(jiān)控就是一樣的意思是不,然后這個為什么要清卡,不清卡會有什么不好的后果,第一步,上傳,我知道就是稅控盤或者UK的已經(jīng)開出發(fā)票的信息自動上傳到電子稅務(wù)局端的銷項稅額,第二步,去電子稅務(wù)局申報,第三步去清卡,為啥不直接上傳匯總和清卡同時進行,這個是為什么,清卡不做這一步會怎樣,為什么一定要清卡
老師您好!我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的,在申報2023年年度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下提示,我這個應(yīng)該怎么操作?感謝老師指導(dǎo)(提示內(nèi)容:1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號1”為:【GR202321000729】; 2.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時間1”為:【2023-11-29】; 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號2”為:【】; 4.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時間2”為:【】; 5.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 6.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》填報情況不一致,請核實填報數(shù)據(jù)是否正確。<br>)
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師,辛苦您看一下
那個企業(yè)是你們的嗎 銷售方的嗎
嗯是的老師
第二頁的基礎(chǔ)信息是我們的開票明細
這個是你們自己開票統(tǒng)計。這些是你單位所屬期內(nèi)的收入。