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老師好,我們公司有一輛車多余的車,現(xiàn)在想要賣掉,對方需要發(fā)票,我們銷售這輛車,需要交納什么稅?。慷惵识嗌侔。?/h1>

2024-04-01 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-01 17:00

您好,需要到二手車開具發(fā)票,這個車是在公司名下需要交增值稅及附加。稅率是多少要看你買車的時候的進項稅抵扣沒有?

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快賬用戶1318 追問 2024-04-01 17:07

沒有抵扣 我們是醫(yī)療服務(wù)行業(yè),免稅的,所以沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:18

您好,可以選擇簡易計稅,按照3%的征收率減按2%交增值稅

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您好,需要到二手車開具發(fā)票,這個車是在公司名下需要交增值稅及附加。稅率是多少要看你買車的時候的進項稅抵扣沒有?
2024-04-01
您好,直接開票就行 不需要申請二手車發(fā)票
2023-07-06
你好,如果是零九年之后買來的,你們單位是一般計稅的,稅率是13%。
2022-04-22
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺上,將整張發(fā)票進行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進項稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應(yīng)的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應(yīng)納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
你好 ;? 你們之前抵扣了進項稅;按照13%開票的;? ??
2022-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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