你好,如果你做了暫估入賬處理,是可以的
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進(jìn)行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個季度的申報
老師,請問一下,個體戶是4月份做的稅務(wù)登記,但是成立日期是2021年,那申報個人經(jīng)營所得稅的時候,第一季度的要補(bǔ)申報的嗎?現(xiàn)在申報第二季度的時候提示第一季度沒有數(shù)據(jù)
請問老師,個體戶,1-3月份的成本發(fā)票在第一季度申報時沒有開過來,在自然人電子稅務(wù)扣繳端,可以先申報第一季度成本數(shù)據(jù)嗎?成本發(fā)票等4月份才開過來
老師,你好!我是個體工商戶,在第一季度開票本來應(yīng)該開普票,數(shù)額60000,結(jié)果開成了專票,申報時才發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在還有辦法彌補(bǔ)嗎?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價,可以嗎?
23年我們是核定征收,沒有做賬這些分錄,24年我們定為查賬征收個體戶了,第一次申報這個經(jīng)營所得收入成本這些,我還沒做賬,那就是我到時4月收到進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,這個數(shù)據(jù)先暫估做到紅色標(biāo)記成本費(fèi)用里面是可以的是吧?
你好,如果你做了暫估入賬處理,是可以的 (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)