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Q

老師,您好,這個(gè)增值稅申報(bào)表里的,我標(biāo)紅的是什么意思?

2024-04-01 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 14:01

你好沒(méi)有看到你的圖片。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:03

老師,是這個(gè)表,我第一次申報(bào),請(qǐng)老師指點(diǎn)。我申報(bào)后看了下,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅 金額是對(duì)的,這個(gè)紅框里面的數(shù),我每月需要核對(duì)嗎?是什么意思

老師,是這個(gè)表,我第一次申報(bào),請(qǐng)老師指點(diǎn)。我申報(bào)后看了下,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅   金額是對(duì)的,這個(gè)紅框里面的數(shù),我每月需要核對(duì)嗎?是什么意思
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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:07

你好,是的,是需要核對(duì)的。 跟你在申報(bào)之前計(jì)算的金額核對(duì)

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:11

紅框里面和哪里核對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:13

你好,和你實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額來(lái)

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:15

紅框里面是期末未繳數(shù),對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:16

你好!你的銷項(xiàng)有多少,進(jìn)項(xiàng)有多少

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:18

銷項(xiàng):16483.71 進(jìn)項(xiàng):15820.83

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:18

你好!還有沒(méi)有其他抵扣項(xiàng)目?

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:24

沒(méi)有了啊,老師

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:27

你好!你這個(gè)是第30行填錯(cuò)了。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:29

老師。30行的數(shù)也沒(méi)錯(cuò)啊,我上月是交了5034.19的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:30

,那就是你之前有月份填錯(cuò)了。,那就是你之前有月份填錯(cuò)了

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:32

老師,這個(gè)有影響嗎?需要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:33

你好,其實(shí)影響不大。30行的那個(gè)數(shù)據(jù)填22265.49這個(gè)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:34

但是,我們自己改不了啊,老師,都是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的,

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:35

你好, 30行是可以自己填的。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2024-04-01 14:36

我自己改一下嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:37

你好!是的,自己改一下就好

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你好沒(méi)有看到你的圖片。
2024-04-01
期初未繳稅額的計(jì)算方式是基于上個(gè)月末的應(yīng)繳增值稅額。如果上個(gè)月有未交的稅款,這部分款項(xiàng)會(huì)在下個(gè)月的申報(bào)表中顯示為“期初未繳稅額”。
2024-04-01
這個(gè)是有差額納稅這個(gè)納稅人可以填寫(xiě)這個(gè)扣除額,勞務(wù)派遣公司就有這個(gè)
2021-01-01
您好,25行的數(shù)據(jù)如果是上期的應(yīng)交稅費(fèi),填在30行本期繳納上期應(yīng)交稅費(fèi)
2021-02-06
你好; 你們有差額征稅業(yè)務(wù)嗎‘’ 如果沒(méi)有的話; 一般企業(yè)都不用報(bào)這個(gè)表格的? ?
2023-07-05
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