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增值稅納稅申報(bào)表里面的附表三 這里是什么意思
我想問(wèn)下 增值稅申報(bào)表附表一里這個(gè)紅框的什么意思
老師 增值稅申報(bào)表里面這個(gè)表是什么意思呀
您好,請(qǐng)問(wèn)我填報(bào)季度增值稅申報(bào)表時(shí)候,右上角顯示這個(gè),是什么意思?
老師,您好,這個(gè)增值稅申報(bào)表里的,我標(biāo)紅的是什么意思?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,是這個(gè)表,我第一次申報(bào),請(qǐng)老師指點(diǎn)。我申報(bào)后看了下,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅 金額是對(duì)的,這個(gè)紅框里面的數(shù),我每月需要核對(duì)嗎?是什么意思
你好,是的,是需要核對(duì)的。 跟你在申報(bào)之前計(jì)算的金額核對(duì)
紅框里面和哪里核對(duì)?
你好,和你實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額來(lái)
紅框里面是期末未繳數(shù),對(duì)不上啊
你好!你的銷項(xiàng)有多少,進(jìn)項(xiàng)有多少
銷項(xiàng):16483.71 進(jìn)項(xiàng):15820.83
你好!還有沒(méi)有其他抵扣項(xiàng)目?
沒(méi)有了啊,老師
你好!你這個(gè)是第30行填錯(cuò)了。
老師。30行的數(shù)也沒(méi)錯(cuò)啊,我上月是交了5034.19的增值稅
,那就是你之前有月份填錯(cuò)了。,那就是你之前有月份填錯(cuò)了
老師,這個(gè)有影響嗎?需要怎么調(diào)整
你好,其實(shí)影響不大。30行的那個(gè)數(shù)據(jù)填22265.49這個(gè)數(shù)據(jù)。
但是,我們自己改不了啊,老師,都是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的,
你好, 30行是可以自己填的。
我自己改一下嗎?老師
你好!是的,自己改一下就好