你好可以的,可以這樣。
我是一家個體工商戶,之前賬都是代理記賬做的,是查賬征收的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年申報里暫估了成本,但實際沒有發(fā)票,這個發(fā)票現(xiàn)在可以補嗎?
老師,我們?nèi)ツ甑捻椖恳驗槌杀酒币恢睕]到,當時暫估了一百多萬的成本,現(xiàn)在這個一百多萬的成本材料票我們要在今年5月31號之前開出來還是今年一年開出來都可以
老師,比如我去年暫估成本100萬,在今年5月31號之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個發(fā)票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計提勞務費入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個支付的就是去年的成本呢
老師,你好,我公司去年暫估了一部分的成本,在今年匯算清繳之前補回來可以嗎?
老師,請問一下,個體戶今年改成了查賬征收。沒有成本票進來,每個月開票出去將近30萬。,這樣有風險嗎?如果按收入的5%去報經(jīng)營所得,可以嗎?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
個體工商戶的也可以嗎?我看見那個是最晚5月31號是針對企業(yè)所得稅的
你好,個體戶的是3月31號之前拿到。 其實也不是說就剛好3月31號,而是你做匯算清繳之前拿到。
那意思是說個體戶只能在3月31號之前補回來,在5月31號補回來的就不可以嗎?
你好,你在5月31號補回來是可以,但是你要去更正申報,然后申請退稅。
個體工商戶的這個補成本票的期限有沒有稅務局的公告明確表示的,我本來是要在3月31號匯算清繳之前補回來的,但是給忘了,現(xiàn)在能不能在5月31號之前把成本補回來
你好,沒有,只是你匯算的時候,就應該有。不然就不能扣除