供應商納稅義務晚了 a買來銷售的嗎 收入做了嗎

老師 你好 以前我們叫A公司 然后注銷掉 重新注冊B公司 但是之前有進原料讓供應商的公司開了一張專票20萬元的 抬頭是A公司,現(xiàn)在我們都注銷了A公司,這張20萬的專票A公司不能抵扣,就讓供應原材料的公司開抬頭是B公司的, 但是供應原材料的公司說要拿到工商局蓋有章的聲明才給重開B公司的,老師我想問下這個聲明怎么寫,因為我們不是更改公司名稱是直接注銷重新注冊
我老板有a、b、c公司,只有a公司有業(yè)務,b、c公司沒有業(yè)務發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應商開票給b、c公司,請問這樣操作有沒有風險?這樣操作對我老板有什么好處?
我老板有a、b、c公司,三家公司都是一般納稅人,只有a公司有業(yè)務,b、c公司沒有業(yè)務發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應商開票給b、c公司,請問這樣操作多繳增值稅的,對我老板有什么好處嗎?
我老板有a、b、c公司,三家公司都是一般納稅人,只有a公司有業(yè)務,b、c公司沒有業(yè)務發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應商開票給b、c公司,請問這樣操作多繳增值稅的,這樣操作有什么風險嗎
老師,請教下,法人有2家公司,A為常用業(yè)務往來公司,B為新注冊的公司?,F(xiàn)在有部分原材料供應商送貨到A公司來,但是發(fā)票抬頭開的是新的B公司的,請問這么做的目的是什么?
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
A單位是跟供應商買的設備,A單位做了在建工程,然后這臺設備已經(jīng)處理了。
你好,那你當時做了固定資產(chǎn)折舊抵扣了所得稅沒有?如果沒有抵扣所得稅的話,沒有關(guān)系。
A公司在注銷稅務前已經(jīng)把設備低價轉(zhuǎn)讓了
你好,那當時你轉(zhuǎn)讓了之后處置損失抵扣了所得稅嗎?
開具了轉(zhuǎn)讓銷售發(fā)票,算是證明已經(jīng)交了增值稅和所得稅【雖然有進項抵扣和最終虧損未交稅】,可以這么理解吧?
可以的,你是虧損的。但是你這個虧損不允許抵扣所得稅呀,因為沒有發(fā)票。
剛才我打錯了,不可以。
意思是采購的設備沒有發(fā)票是不可以在稅前扣除所得稅,也不能做為損失嗎?本來沒開發(fā)票不是A公司的事情,設備款又支付出去了,在注銷的時候供應商都不開票,那現(xiàn)在供應商要把發(fā)票開出來,處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了?
不允許抵扣所得稅,然后損失也不允許你會所得稅 是
那現(xiàn)在供應商要把發(fā)票開出來,處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了嗎?
可以的,可以這么做的。