您好,入賬價值根據(jù)發(fā)票金額,折舊根據(jù)發(fā)票的未稅金額,二手折舊可以是原設(shè)備的折舊年限的60% 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊所得稅處理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2009]81號)第三條規(guī)定,企業(yè)采取縮短折舊年限方法的,對其購置的新固定資產(chǎn),最低折舊年限不得低于《實施條例》第六十條規(guī)定的折舊年限的60%;若為購置已使用過的固定資產(chǎn),其最低折舊年限不得低于《實施條例》規(guī)定的最低折舊年限減去已使用年限后剩余年限的60%.最低折舊年限一經(jīng)確定,一般不得變更。 這邊對應(yīng)購置的舊貨中,有說明其最低折舊年限不得低于《實施條例》規(guī)定的最低折舊年限減去已使用年限后剩余年限。60%的比例是新舊都相同的。
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護自己?
老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進開始,當月一共購進多少材料,當月實現(xiàn)多少銷售收入,然后用銷售收入-當期購料-成本費用(工資、維修費等)+ 購進未用完的材料價值 +當月生產(chǎn)未銷售的產(chǎn)品價值=當月的盈虧數(shù),按老板這個思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
林夕老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進開始,當月一共購進多少材料,當月實現(xiàn)多少銷售收入,然后用銷售收入-當期購料-成本費用(工資、維修費等)+ 購進未用完的材料價值+ 當月生產(chǎn)未銷售的產(chǎn)品價值=當月的盈虧數(shù),按老板這個思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
您好老師,我公司采購一批二手機械設(shè)備,整個流程怎么操作,比如入賬價值根據(jù)發(fā)票金額,折舊根據(jù)什么?接下來的一系列怎么操作,都需要什么手續(xù)
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應(yīng)收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復(fù)時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關(guān)進出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應(yīng)該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
請問老師,如果有的設(shè)備已經(jīng)提完折舊的,怎么處理
您好,繼續(xù)用不處理,如果報廢就結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理