您好,這個(gè)是我們的收入,傭金 是我們銷售費(fèi)用,沒有取得發(fā)票要納稅調(diào)增, 手續(xù)費(fèi)及傭金收入5% 可扣《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29號)
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們有一筆業(yè)務(wù),與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?2.負(fù)責(zé)銷售的人員拿績效獎(jiǎng)勵(lì),是和他當(dāng)月的薪資一塊計(jì)個(gè)稅嗎?還是按勞務(wù)收入計(jì)稅?3.是不是可以按傭金來進(jìn)入銷售費(fèi)用,那這傭金是否需要個(gè)人去代開發(fā)票來進(jìn)銷售費(fèi)用呢?
求助老師關(guān)于攜程平臺(tái)應(yīng)收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺(tái)回款有攜程,因?yàn)閿y程不是直連的,所以都是前臺(tái)手動(dòng)輸入AR賬房費(fèi)金額,比如房價(jià)是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應(yīng)收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價(jià)的十分之一,是它們定的賣價(jià)的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價(jià)的十分之一少,比如139扣除傭金應(yīng)該結(jié)算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
抖音達(dá)人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺(tái)直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認(rèn)收入嗎?還是得按100%確認(rèn)收入? 因?yàn)檫@傭金20%貨款沒有進(jìn)我們公司賬戶。而是抖音平臺(tái)直接扣掉了20%貨款,抖音平臺(tái)會(huì)把20%傭金代扣代繳個(gè)稅后打給主播。
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,那無法做賬啊,傭金和手續(xù)費(fèi)都可高了,得百分之二十二左右,這樣多少在盈利點(diǎn),那年末就得交很多增值稅的
您好,這個(gè)我明白,可稅務(wù)看客戶付款的,查了公司和主播一起罰款
老師,那意思也就是說如果快手傭金和服務(wù)費(fèi)合計(jì)是50萬元,匯算時(shí)止允許扣除25000元,其余475000都得繳納所得稅?
您好,不是的,我們50沒有發(fā)票,全部要調(diào)增的,有發(fā)票的能扣5%
我知道,我說如果有發(fā)票的情況下是像我上面算的嗎
哦哦,是的,但我們當(dāng)然不做傭金這個(gè)科目,讓他一勞務(wù)費(fèi)我們?nèi)脘N售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),全額扣
老師,那發(fā)票開的信息技術(shù)服務(wù)可以全額扣除嗎
您好,可以的哦,這個(gè)行的
哦,老師那快手主播給我們帶貨,我們銀行存款沒進(jìn)入那么多款,都是扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和傭金后進(jìn)入我們賬戶的。有什么辦法把傭金和服務(wù)費(fèi)這部分不算收入嗎?
您好,最終客戶開票是找誰呀。我們的合同是寫多少賣給平臺(tái),客戶是跟平臺(tái)結(jié)算,平臺(tái)再跟我們結(jié)算可以的,這是代售模式,我們賣平臺(tái),平臺(tái)賣客戶,我們的供應(yīng)商就是這樣的
如果需要開票找我們企業(yè),平臺(tái)不給開。需要我們企業(yè)開??焓稚腺I的也沒幾個(gè)需要開發(fā)票的
您好,這不行的,不管有幾個(gè)開票,,這個(gè)模式我們就得全額確認(rèn)收入
非常感謝。老師,如果把快手上扣除的費(fèi)用都統(tǒng)一到一起計(jì)入 銷售費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)可以嗎?快手給開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù) — 信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以計(jì)入銷售費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)嗎?如果計(jì)入勞務(wù)費(fèi)需不需要我們企業(yè)給他代繳個(gè)稅啊
您好,一起計(jì)入 銷售費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi),可以的, 我們收到發(fā)票要看他的完稅憑證的,不一定扣個(gè)稅了,浙江的發(fā)票不寫有沒有繳個(gè)稅的,廣東有寫,個(gè)稅沒扣要代申報(bào)
老師,他們一定有沒交個(gè)稅的,那我不寫勞務(wù)費(fèi),我寫 銷售費(fèi)用—快手服務(wù)費(fèi) 可不可以稅前全額扣除呢?如果可以這樣寫需不需要繳納個(gè)稅呢
您好,只要是個(gè)人開的發(fā)票,我們都能看完稅證明的,個(gè)稅是他自已繳的,他不繳舉報(bào)他
老師,我都寫銷售費(fèi)用 快手服務(wù)費(fèi)?。繉懛?wù)費(fèi)可不可以全額扣除啊。寫服務(wù)費(fèi)還用給主播繳納申報(bào)個(gè)稅嗎
您好,服務(wù)費(fèi)可以全額扣,要交個(gè)稅的,個(gè)人的發(fā)票我們就有代扣代繳的義務(wù)呀