你好,不包含營業(yè)外收入
老師?合伙企業(yè)經(jīng)營所得個稅匯算清繳在哪里做
老師,合伙企業(yè)經(jīng)營所得稅匯算清繳收入總額,包含營業(yè)外收入嗎?
老師:合伙企業(yè)合伙人的工資不在綜合所得個稅系統(tǒng)申報,作為經(jīng)營所得的預(yù)先支付,那在經(jīng)營所得匯算清繳時,填在哪里?
合伙企業(yè)匯算清繳,營業(yè)外收入填在哪里
合伙企業(yè)經(jīng)營所得匯算清繳中的營業(yè)外收入填在哪里
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師您好 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這是啥意思?之前是沒有給開發(fā)票嗎?
那利潤總額申報的和實際利潤總額不就對不上了嗎
您好,申報的利潤總額填寫的金額就是按照報表中的利潤總額即可。
利潤總額是灰色的不能人為調(diào)整,所以營業(yè)外收入填在哪
您好,那填在“項目6-2個人所得稅應(yīng)納稅所得額(減:附加稅)” 下面的“其他所得”一欄里