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Q

老師 7月份繳納過(guò)企業(yè)所得稅1200,現(xiàn)在匯算清繳,這1200需要填在那個(gè)表啊

2024-03-31 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-31 09:34

您好,不用填的,系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:35

對(duì)呀就是系統(tǒng)自動(dòng)帶 結(jié)果我沒(méi)有看到帶入

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齊紅老師 解答 2024-03-31 09:36

您好,保存后退出申報(bào),再進(jìn)去,還是沒(méi)帶出,周一得讓稅務(wù)大廳在后臺(tái)處理

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:37

一般自動(dòng)帶出是出現(xiàn)在

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:37

那一欄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-31 09:38

您好,A100000表第32欄 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳所得稅

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:39

哦哦哦 老師 我看到了 我們今年1200叫的是21年的企業(yè)所得稅 這種是不是就不會(huì)出來(lái)

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齊紅老師 解答 2024-03-31 09:40

哦哦,那確實(shí)不是23年所得稅,帶不出的

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:42

老師 我22年12月暫估的成本到現(xiàn)在都還沒(méi)有沖完,所以會(huì)有企業(yè)所得稅,我們經(jīng)理喊我今年再暫估,這種合理嗎? 22年12月的是不是要在23年匯算清繳之前必須沖完才可以

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齊紅老師 解答 2024-03-31 09:43

您好,是的,匯繳前沒(méi)有來(lái)發(fā)票的成本費(fèi)用要納稅調(diào)增的,經(jīng)理在偷稅

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 09:59

老師 是不是應(yīng)該把沒(méi)有到票的那部分暫估調(diào)整,之后再怎么暫估又是下一年匯算的事情

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齊紅老師 解答 2024-03-31 10:03

您好,是的,一年是一年的賬,各調(diào)各的

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 10:28

老師 您好,A100000表第32欄 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳所得稅 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是不會(huì)錯(cuò)啊 。為什么系統(tǒng)出來(lái)的這個(gè)數(shù)和我的賬上不一樣

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齊紅老師 解答 2024-03-31 10:30

您好,不會(huì)錯(cuò)的,我們查 應(yīng)交稅金-所得稅這個(gè)明細(xì)賬的借方發(fā)生額,看摘要是不是交23年的

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 11:40

老師 剪頭的這個(gè)地方填1 還是2啊 這里是什么意思

老師  剪頭的這個(gè)地方填1  還是2啊
這里是什么意思
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齊紅老師 解答 2024-03-31 11:42

您好,我們2和5列一樣的金額 不調(diào)減的

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 11:44

我說(shuō)的是剪頭那一欄老師

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齊紅老師 解答 2024-03-31 11:45

朋友,您好,圖中沒(méi)有減調(diào)欄,我看3次了

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快賬用戶8881 追問(wèn) 2024-03-31 11:48

老師 你理解錯(cuò)了,我直接問(wèn)你第8欄 填那個(gè)數(shù)字 你打給我

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齊紅老師 解答 2024-03-31 11:51

您好,1425160.15,我們是要一次性扣除,是吧

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您好,不用填的,系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
2024-03-31
你好,這個(gè)不用填在里面。
2023-05-19
,這個(gè)根據(jù)你的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬啊
2023-04-04
你好;? ? ?你滯納金怎么做賬的; 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去了嗎?? ? ?你? 這個(gè)是 計(jì)入納稅調(diào)整表里面 - 扣除類項(xiàng)目 - 有一個(gè)稅收滯納金里面去寫(xiě)? ?
2022-05-11
那個(gè)費(fèi)用沒(méi)有抵扣增值稅就可以稅前扣除
2024-01-30
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