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老師好,2022年5月申報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算時(shí),繳納1200元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算,那1200元應(yīng)填哪個(gè)表格呢?

2023-05-19 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 09:52

你好,這個(gè)不用填在里面。

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快賬用戶(hù)5620 追問(wèn) 2023-05-19 09:54

不填的話(huà)我2022年的應(yīng)納所得額就多了1200元呀,要交稅

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齊紅老師 解答 2023-05-19 09:59

你好,你好,這個(gè)跟22年的匯算沒(méi)有關(guān)系呀。

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快賬用戶(hù)5620 追問(wèn) 2023-05-19 10:11

我2022年5月匯算時(shí),交2021年度所得稅1200元,那么我2022年5月的利潤(rùn)表31欄,減:所得稅費(fèi)用就是1200元。比如2022年12月利潤(rùn)表的30欄利潤(rùn)總額50000元,31欄減所得稅費(fèi)用1200元,32欄的凈利潤(rùn)是48800元。我現(xiàn)在申報(bào)2022年的,匯算主表13欄的利潤(rùn)總額是50000元,我就要按照5萬(wàn)交企業(yè)所得。這個(gè)2021年的1200元不填,那我的應(yīng)交額就多了1200元呀。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:15

你好,你這個(gè)做的有問(wèn)題,你20年五月的利潤(rùn)表根本就不用做這個(gè)所得稅費(fèi)用。因?yàn)檫@是去年的,不應(yīng)該寄到今年來(lái)。

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快賬用戶(hù)5620 追問(wèn) 2023-05-19 10:18

那我2022年5月的所得稅,應(yīng)記在哪里?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:19

你好,這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)后是計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。

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快賬用戶(hù)5620 追問(wèn) 2023-05-19 10:42

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:43

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)不用填在里面。
2023-05-19
是2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳里。
2023-06-16
這個(gè)480就是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023-03-24
看下邊本年已預(yù)交所得稅欄
2025-04-15
您好 本年實(shí)際繳納企業(yè)所得稅稅額,這個(gè)不要填
2021-07-13
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