您好,附表一第5和6列就是申報(bào)未開票收入,所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的,稅務(wù)會(huì)比對(duì),咱要更正申報(bào)增值稅
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無(wú)票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒(méi)有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無(wú)票收入做+100,對(duì)沖回來(lái)嗎
老師無(wú)票收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候要填到增值稅申報(bào)表里面不
無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表哪一欄里?增加了無(wú)票收入會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)比不匹配
老師好,廣東省申報(bào)增值稅時(shí)候,無(wú)票收入是填在哪一欄里面?
老師,無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)的哪欄?我之前沒(méi)在增值稅申報(bào)里填無(wú)票收入,但在季度企業(yè)稅申報(bào)時(shí)候填在營(yíng)業(yè)收入了?是不不對(duì)?和增值稅申報(bào)對(duì)不上是這樣嗎?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請(qǐng)問(wèn)老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒(méi)有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時(shí)候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個(gè)還要交什么稅?
老師好!我們公司的股東A公司19年時(shí)將實(shí)繳的60萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司,之前憑證實(shí)收資本是A公司,一直沒(méi)變,但現(xiàn)在實(shí)際股東是B公司,現(xiàn)在需版憑證調(diào)整嗎?憑證怎么調(diào)?
這個(gè)嗎老師?但是我沒(méi)看懂
那這個(gè)3欄次填什么?
您好,不是,我不知道咱是小規(guī)模,小規(guī)模沒(méi)有單獨(dú)列的,未開票和開的普通發(fā)票填 在一起的
好的老師,那小規(guī)模增值稅申報(bào)附表二是填什么的
您好,小規(guī)模附表二是附加稅,這個(gè)表不用自已填,主表要交多少增值稅自已帶過(guò)來(lái)的計(jì)算附加稅
謝謝老師
老師2022年的企業(yè)所得稅匯算可以更改嗎?是不不可以?
您好,可以更正申報(bào)的呢,就在電子稅務(wù)局操作
不是年度匯算財(cái)務(wù)報(bào)表,是企業(yè)所得稅匯算
提示我不能修改
您好,我知道就是? 年度所得稅匯繳申報(bào)表,? 可以更正的,電子稅務(wù)局上所有申報(bào)表都可以更正的
是的,可以了
?親愛的朋友,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師增值稅申報(bào)表也可以改是嗎
都可以更改是嗎?
您好,肯定能更正的,放心,我操作過(guò)才有把握回復(fù)您的
謝謝老師!晚安!
?親愛的朋友,祝您每天開心!