你好!你是說增值稅方面是嗎?這個(gè)沒關(guān)系的。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(無論銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),都是本公司所有的進(jìn)銷項(xiàng),不分業(yè)務(wù))
2.甲公司持有乙公司80%的股權(quán),2020年甲公司與乙公司之間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)6月5日,甲公司購(gòu)買了乙公司一批商品計(jì)10萬元,款項(xiàng)已支付,乙公司該批商品的銷售成本為7萬元,甲公司所購(gòu)商品本期80%已經(jīng)售出。 (2)9月30日,乙公司購(gòu)買甲公司生產(chǎn)的產(chǎn)品一批作為管理部門固定資產(chǎn)使用,價(jià)稅合計(jì)為565萬元,增值稅率為13%,當(dāng)即投入使用,款項(xiàng)已經(jīng)支付。甲公司該產(chǎn)品成本為300萬元。乙公司該固定資產(chǎn)的使用年限為5年,采用直線法計(jì)提折舊。 要求:編制上述內(nèi)部交易事項(xiàng)的抵銷分錄。
甲公司在2020年9月12日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為1000萬元,增值稅額為130萬元,款項(xiàng)尚未收到:該批商品成本為800萬元。甲公司將商品發(fā)往乙公司且辦妥托收手續(xù),要求: (1)甲公司銷售商品的賬務(wù)處理。 (2)假定甲公司在銷售時(shí)已知乙公司資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難,但為了減少有貨積壓,甲公司仍發(fā)出了此商品 假定甲公司銷售該批商品的增值稅納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,并于2020年9月12日發(fā)出商品,要求進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (3)假定2020年11月5日,甲公司得知乙公司經(jīng)營(yíng)情況逐漸好轉(zhuǎn),乙公司承諾近期付款時(shí),預(yù)計(jì)2021年1月收到款項(xiàng):要求進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理
甲公司委托乙公司銷售商品,1萬件商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為150元。合同約定,丙公司應(yīng)按每件200元對(duì)外銷售,甲公司按售價(jià)的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),乙公司銷售5000件,款項(xiàng)已經(jīng)收到,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,同時(shí)向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,甲、乙公司進(jìn)行了款項(xiàng)結(jié)算,剩余商品退回,適用的增值稅稅率為13%,金額用萬元表示,編制甲、乙的會(huì)計(jì)分錄
老師,甲商品進(jìn)項(xiàng)不夠,但是開出去了,可以用乙商品的進(jìn)項(xiàng)嗎?甲商品沒有庫(kù)存要暫估嗎
老師,甲商品銷售用乙商品的進(jìn)項(xiàng),乙是運(yùn)輸用油,甲只有5萬多的進(jìn)項(xiàng),用了乙13萬多的進(jìn)項(xiàng),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個(gè)公積金怎么提取呢
把我個(gè)人的汽車過戶到另外一個(gè)人的名下,這樣子是不需要交稅的,對(duì)嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,是增值稅,好像聽說稅務(wù)不讓用那么多油的進(jìn)項(xiàng)來抵,我們是銷售建材,有運(yùn)輸用油的進(jìn)項(xiàng),這次商品的進(jìn)項(xiàng)不太多,用油的進(jìn)項(xiàng)抵了,不知道有沒有風(fēng)險(xiǎn)
你好!那你問下當(dāng)?shù)囟惥?,看來是地方政策?
老師,我不敢問呢,哈哈,問了是不是就引起他們的注意了
你好!哈哈!沒關(guān)系,別說你是哪家公司
老師,現(xiàn)在都是實(shí)名了,我們一月份繳的增值稅多,聽別的老師說增值稅稅負(fù)是按季度算的,我們?nèi)路莶焕U稅了可以嗎,所以三月份用油抵的多了一點(diǎn)
你好!可以的!但是建議還是按月均衡稅負(fù)
好的老師,一月份是因?yàn)槔习鍥]有開夠進(jìn)項(xiàng)才導(dǎo)致的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦