自產(chǎn)自銷是免稅的。外購的9%。 特殊情況,比如說蔬菜呀,凍貨雞爪子等等,這些也是免稅?
老師,小規(guī)模銷售初級農(nóng)產(chǎn)品稅率和優(yōu)惠政策有哪些
老師銷售農(nóng)產(chǎn)品公司有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請問深圳高新企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策?研發(fā)費用那些有沒有什么優(yōu)惠政策?
老師好!深圳優(yōu)惠園區(qū)有這個稅收政策嗎
老師好!銷售農(nóng)產(chǎn)品,深圳有稅收優(yōu)惠政策嗎
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
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老師那冬蟲夏草,靈芝 呢?有相關優(yōu)惠政策
你好,文件就是財稅2016 36號文件,然后具體農(nóng)產(chǎn)品它附件里有列。
老師可以直接跟我說說嗎
這個就是自產(chǎn)自銷,就是免稅的。
老師,如果從農(nóng)民那里購入再銷售就沒有免稅嗎,像這樣我們是不是可以開具農(nóng)產(chǎn)品的冬蟲夏草和靈芝的發(fā)票公司自己抵稅呢?如果可以,那開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票有沒有比例?
外購的在對外銷售9%的稅率。
從農(nóng)民購買的你可以開收購發(fā)票抵扣或者是農(nóng)民給你開的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也可以抵扣。
老師那開具收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票一般比例控制在什么范圍
沒有強制要求按照真實的根據(jù)合同內容金額開票。
1.老師收購發(fā)票怎么開? 2.外購就沒有稅收優(yōu)惠政策是嗎?
第1個去稅務局申請稅務局審核通過就可以開了,你給銷售方開收購發(fā)票。 和正常的發(fā)票一樣的,就是那上會有收購的字樣。 外購的按9%開票,沒有其他優(yōu)惠。
好的, 老師深圳電子稅局可以申請開具收購發(fā)票申請嗎?通過后是像公司開給客戶那里開嗎
你先要去稅務局申請,稅務局申請通過了才能開收購發(fā)票不是所有企業(yè)都能開的。
是公司給農(nóng)民開。是這樣的,給農(nóng)民銷售者開。
老師,開給農(nóng)民,他需要提供哪些信息給我司開收購發(fā)票呢
個人信息 就可以了??
老師,1.如果我司改變模式,自己種冬蟲夏草和靈芝類的,是不是就免增增值稅及附加稅? 2.那企業(yè)所得稅有稅收優(yōu)惠政策嗎? 3.印花稅是要照常計算申報繳納嗎?
1是的 2不交? 3是的 是的是的