同學你好 同學你好 這個可以開的
老師您好。我們公司是建設工程有限公司,主要經(jīng)營市政工程,屬于一般納稅人?,F(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票???如果開具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
老師,請問一個產(chǎn)品進口進來,完全沒有經(jīng)過任何再加工,直接出售給國內(nèi)客戶,進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進口增值稅率是9%,國內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因為該產(chǎn)品含有3%的殺蟲劑成分,海關(guān)懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關(guān)編碼申報,那個海關(guān)編碼下對應的進口增值稅率是9%。 但實際產(chǎn)品80%以上都是塑料,我們在國內(nèi)銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
經(jīng)營范圍有加工,但是沒有勞務加工,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要與供應商簽訂燃料破碎加工合同,我們要長期派工人和管理人員去采購方的公司用采購方的機器做燃料破碎加工,也就是只出人力,我們可以開勞務破碎加工費專用發(fā)票給客戶嗎?需要增加經(jīng)營范圍嗎?
老師,我們是做預制菜的,現(xiàn)在有客戶在我們公司,利用我們的設備和人工,來進行加工,需要我們開具發(fā)票。他們的貨物也放在我們這里儲藏。我們可以開具倉儲服務6%?,還有加工費是要13%吧。我們本是菜品加工,平常產(chǎn)品一般是13%個點
關(guān)于加工費的開票問題! 我們公司的經(jīng)營范圍有塑料制品制造、銷售,現(xiàn)在有客戶來一批膠粒進行加工內(nèi)銷,請問可以開具加工費的發(fā)票嗎?應該是開13%的增值稅電子專票吧?
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務,就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務局老師說是專業(yè)技術(shù)運營服務 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團體險,是進生產(chǎn)成本還是制費
老師,是開13點的專票嗎?
專票普票都可以的 對方一般納稅人就開專票給他們 對方小規(guī)模就開普票給他們
就是開普票和專票都沒問題?
對的 這個都沒有問題的