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老師,固定資產(chǎn)走清理之后要怎么弄呀,可以弄個(gè)完整的分錄給我看看嗎

2024-03-29 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 11:11

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2024-03-29
你這個(gè)是合并的分錄 把銷售 和 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分了 合并了 建議按老師的講課步驟走
2021-01-03
因出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的固定資產(chǎn)處置利得或損失應(yīng)計(jì)入資產(chǎn)處置損益科目。
2024-01-26
你好!你的固定資產(chǎn)是報(bào)廢還是對外銷售?
2021-12-04
同學(xué)你好,第二個(gè)分錄是正確的;固定資產(chǎn)處置是需要通過固定資產(chǎn)清理核算的;在處置時(shí)先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理中 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=原值一累計(jì)折舊 一固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;
2020-11-26
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