收入減成本費(fèi)用相關(guān)稅金附加稅這些的余額是屬于利潤總額。
老師,我們上個(gè)月提前來開了幾十萬的發(fā)票出來,現(xiàn)在確定的應(yīng)收金額要比開的發(fā)票金額少一萬多,請(qǐng)問這要怎么處理呢?今天就要把票給客戶,不然對(duì)方不打款
請(qǐng)問老師,私立醫(yī)院,小規(guī)模,12月收入370萬,百度發(fā)票在12月開了160萬廣告發(fā)票,如果12月全部入賬的話,就會(huì)虧損2百多萬,平時(shí)我們都是虧十萬以內(nèi),現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理?
老師好,我們是建筑公司,小規(guī)模,有一個(gè)掛靠的業(yè)務(wù),我給甲方開了59萬普票,確認(rèn)了59萬的收入,但是幫他付了20萬的款,等于成本只有20萬,收入有59萬,那就有了39萬的利潤,這39萬,大部分到時(shí)候幫別人付出去的,那我填利潤表,就有幾十萬的利潤了,這種情況怎么處理?
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬,做了25萬利潤,工資做了91萬,其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬,系統(tǒng)就過了,這個(gè)我該怎么處理?
下午好,老師,有一個(gè)財(cái)稅問題請(qǐng)教下您 就是法人以300萬買了500萬的債權(quán),這個(gè)對(duì)方可以開發(fā)票給他嗎?對(duì)方都是虧本賣的,如果不可以開發(fā)票的話,那我們賬這一塊怎么處理[愉快]
老師好 想咨詢一下零食店副食品店可以賣電器嗎?還是只有它營業(yè)執(zhí)照范圍包含的話就可以?
利潤報(bào)表中本期金額是填財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)?上期金額填本季金額?
交的電信話費(fèi)是屬于印花稅哪個(gè)稅目呢?
老師,我們公司是小規(guī)模,大部分是零申報(bào),我把賬從代賬那接了回來,要怎么開始弄
清理固定資產(chǎn)需要在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表嗎?
董老師:分析時(shí)用這個(gè)方法:上期實(shí)際和本期實(shí)際都是=凈利潤/銷售收入凈額=5.61% 、4.53% ;變動(dòng)率=(4.53%-5.61% )/5.61% =-19.25% 這個(gè)變動(dòng)率是用百分比計(jì)算的,對(duì)嗎? 只有計(jì)算單個(gè)數(shù)值,如計(jì)算營業(yè)收入增長率才用實(shí)際金額:營業(yè)收入增長率 =(7 742-5 720)/5 720 = 35.35% 這兩個(gè)一個(gè)是百分比算變動(dòng)率,一個(gè)是直接用金額計(jì)算增長率,不知有沒有弄錯(cuò)?
外賬公司在期末給我們做的季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是我銀行卡上的余額5萬元,但我們的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是加上了出納手上的現(xiàn)金貨幣3000元。是53000。這樣的話,是允許的嗎?有沒有要求規(guī)定內(nèi)賬的?每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一定要和外賬公司申報(bào)給稅務(wù)局的,要一致呢?
老師請(qǐng)問一下現(xiàn)在實(shí)收資本實(shí)繳過橋的事情,剛剛領(lǐng)導(dǎo)說財(cái)稅公司就可以搞定哇,還只花兩千多,說的不是過橋,好像就是賬務(wù)處理一下就行
老師好,請(qǐng)問一下子“法人合伙人先分后稅"是什么意思?
請(qǐng)問,為什么求和公式是這樣的
但是我看你的收入還是大于成本的,不會(huì)虧損。 要是成本票開錯(cuò)了,退回去重開就行。
48-28-10-16=-6。還沒有減稅費(fèi)
小規(guī)模不能勾選,只要開票出來,都要做出成本,對(duì)不對(duì)
咱們是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生這個(gè)成本費(fèi)用就是做成本費(fèi)用要沒有發(fā)生的,即使開了票也不記。
會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來記賬。
好的,謝謝您!
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。