你好 這個是屬于政府補貼的哈 這個是需要繳企業(yè)所得稅的 我們這里稅務局針對政府補貼會定期查看企業(yè)有沒有繳稅的
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S茫I了一套設備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設備付錢、收到對方給我們開的票應分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,我想請問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補征嗎?我只知道需要補征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補征嗎
老師,我想問下我們收到了一筆房租通財政資金房租政策支持款,有兩個問題,第一個這筆款屬于政府補助嗎?第二個問題屬于的話是不是就可以在匯算清繳的時候納稅調(diào)減,不繳納企業(yè)所得稅了?辛苦老師幫我解答一下
我是一般納稅人,目前公司想注銷了,在走注銷手續(xù)時稅務局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補貼沒有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢也沒有去公戶,是打到個人賬戶上的),稅務局說我這3筆收入得調(diào)當年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表,請問老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當年的報表(補繳稅款和滯納金)還是說直接在今年入賬這筆收入,繳納相應的稅款?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
哦哦,是只有專項資金補助才屬于不征稅收入
還想問下您,關于我們公司向個人租房子,替房東承擔的房產(chǎn)稅和個人所得稅這個費用,賬務上記了營業(yè)外支出,這個需要繳納企業(yè)所得稅嗎?房東那邊給我們提供了一個完稅證明,在下方
你好? 這個稅費你做管理費用 就可以的 最好是不要做營業(yè)外支出的哈?
好的 謝謝老師
加油 等你的好評哦