借銀行放款,貸其他業(yè)務收入、應交稅費,借其他業(yè)務成本,貸易耗品。
早上好老師,麻煩問一下,我們報廢一批低值易耗品怎么做賬務處理?現(xiàn)在已經(jīng)計入待處理財產(chǎn)損益科目,現(xiàn)在這批低值易耗品賣錢了,例如低值易耗品原值1000元,現(xiàn)在賣了500元?怎么做賬務處理?借銀行5000貸營業(yè)外支出500?資產(chǎn)減值損失500?是這樣做的么?
老師我們公司購買低值易耗品,發(fā)票未到,貨已到,當時就做了一個明細盤點了下到貨的東西,未入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,做賬時除了發(fā)票還需要什么
老師您好!公司是一家出口貿(mào)易公司,供應商當月開了發(fā)票后月底又做廢了,可是我們公司已經(jīng)電子認證并辦理了退稅,現(xiàn)在應該怎么處理?
老師 您好!我們購買了一批產(chǎn)品,拉去做實驗后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請問應該怎樣做賬務處理呢?
老師 您好!我們購買了一批產(chǎn)品,拉去做實驗后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請問應該怎樣做賬務處理呢?
未分配利潤可以轉實收資本嗎?
老師現(xiàn)金流量表的邏輯關系是什么
還有,我想問一下,在稅務局系統(tǒng)里面設置銷售額發(fā)生的1日匯率和銷售發(fā)生當天的匯率在哪里設置?步驟可以寫一下嗎?謝謝!
如果未開票收入自己不填,稅務局會提醒嗎
外貿(mào)公司收到國外客戶開的即期信用證,需要怎么賬務處理
你好老師,以前年度損益這個科目是怎么用的?有沒有什么固定的用法?
老師,我公司出來一張非正常發(fā)票,購買的一臺加熱設備,現(xiàn)在稅務局那邊讓這個月把進項稅額1553.10元做轉出,那我現(xiàn)在賬務處理怎么做呀?這臺加熱設備前年就購買了,折舊也需要重新調整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問題 還想繼續(xù)咨詢~
我公司給另一家公司以投資的形式轉200萬,需要交什么稅?謝謝
為什么預收賬款是負債?預付賬款是資產(chǎn)?
領取的,根據(jù)收益部門借管理費用制造費用等 貸低值消耗品。
老師我們是民用液化氣銷售公司,這個低值易耗品是我們回收回來液化氣鋼瓶,能用的鋼瓶需要再用好幾年應該怎么做攤銷分錄,還有就是這個不能用的鋼瓶是計入其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入啊
你好,不能使用的,你銷售出去的話就是其他業(yè)務收入。
那能用的我是一次攤銷嗎
你好,一次彈寫,五五攤銷都行,你們自己選擇。
老師,我們公司的供應站點下面有配送員(但不是我們的員工),供應站給我們打銷售款的時候直接扣除這部分費用做賬可以嗎?做兩筆分錄1、借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅2、借:其他應付款(配送的費用)貸:應收帳款
那你的其他應付款一直掛賬?
直接從應收帳款里扣除可以嗎
你的意思是從收入里面扣除不做收入吧?你這個有風險,你得有代收代付的證明。證明不是你單位的收入。
這樣可以嗎
你這種有風險,少交了稅款,少做了收入。你收到的那一部分錢不是全部做了收入。
那向我們這種應該該怎么做呢
借,銀行放款24萬。4、貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。借,主營業(yè)務成本或者是銷售費用。貸,銀行存款16萬。
但我們這個鋼瓶是租給用戶的,每個用戶收200元押金,按季度確認租金收入,直接從押金里扣除可以嗎
可以 押金借銀行貸,其他應付款 然后你再充這個押金,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
那配送費和回收舊鋼瓶那里直接從應收里扣可以嗎
可以的可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快