你好,2023年員工年終獎(jiǎng)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄(假如 是當(dāng)年) 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
付員工年終獎(jiǎng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
計(jì)提員工年終獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?跟平常計(jì)提工資一樣嗎?
老師,有些員工2023年的年終獎(jiǎng)申報(bào)是按工資薪金這樣合并申報(bào)到所屬期2023年12月份的,那合并申報(bào)的年終獎(jiǎng)做會(huì)計(jì)分錄就按工資方式來計(jì)提分錄,是嗎?
2024.2月發(fā)2023年,員工年終獎(jiǎng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
2023年員工年終獎(jiǎng)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票,我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
廣東25年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育開始了嗎,從22年到24年沒有進(jìn)行繼續(xù)教育,用不用補(bǔ),怎么補(bǔ)呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?從俄羅斯
老師想問一下,以前的增值稅申報(bào)表有誤,少報(bào)了收入,現(xiàn)在更正的話,會(huì)多交稅并且會(huì)有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報(bào)稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報(bào),企業(yè)所得稅按季申報(bào),是不是每個(gè)月都要零申報(bào)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補(bǔ)稅600元,請(qǐng)問還需要補(bǔ)稅嗎?
民辦非營利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報(bào)年度企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候需要在哪幾個(gè)表里面調(diào)增收入
2024年2月下發(fā)的年終獎(jiǎng),發(fā)的是2023年度的
你好,發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅
你好,如果是忘記計(jì)提,現(xiàn)在不補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:制造費(fèi)用,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
你好,如果是忘記計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:制造費(fèi)用,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
怎么會(huì)有以前年度損益呢?我24面2月份才下發(fā)的2023的年終獎(jiǎng)
制造費(fèi)用又是怎么回事呢?我們又不是生產(chǎn)企業(yè)
年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么做分錄呢
你好,因?yàn)槭强缒暄a(bǔ)計(jì)提,涉及損益科目,就需要計(jì)入??以前年度損益調(diào)整科目啊
計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000,這樣對(duì)嗎您看下我寫的金額對(duì)嗎
去年都沒發(fā)年終獎(jiǎng),去年也沒計(jì)提年終
你好,去年沒有計(jì)提,屬于去年的年終獎(jiǎng)現(xiàn)在計(jì)提就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目的(其他地方是對(duì)的)
計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧,我這里沒有以前年度損益
你好,把你做的管理費(fèi)用科目,換成:?以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ? 就可以了?
問題 小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅,員工一共發(fā)31000 我自己做的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí), 借,管理費(fèi)用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí), 借,應(yīng)付職工30700, 個(gè)人所得930, 貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧, 我這里沒有以前年度損益
銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700
你好 計(jì)提時(shí), 借,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí), 借,應(yīng)付職工30700, 個(gè)人所得930, 貸銀行存款31000。
銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700
你好 銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 30700 繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款