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2023年員工年終獎(jiǎng)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

2024-03-28 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 13:12

你好,2023年員工年終獎(jiǎng)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄(假如 是當(dāng)年) 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:19

2024年2月下發(fā)的年終獎(jiǎng),發(fā)的是2023年度的

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:21

你好,發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:22

小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

你好,如果是忘記計(jì)提,現(xiàn)在不補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:制造費(fèi)用,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

你好,如果是忘記計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:制造費(fèi)用,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:24

怎么會(huì)有以前年度損益呢?我24面2月份才下發(fā)的2023的年終獎(jiǎng)

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:25

制造費(fèi)用又是怎么回事呢?我們又不是生產(chǎn)企業(yè)

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:25

年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:25

你好,因?yàn)槭强缒暄a(bǔ)計(jì)提,涉及損益科目,就需要計(jì)入??以前年度損益調(diào)整科目啊

你好,因?yàn)槭强缒暄a(bǔ)計(jì)提,涉及損益科目,就需要計(jì)入??以前年度損益調(diào)整科目啊
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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:32

計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000,這樣對(duì)嗎您看下我寫的金額對(duì)嗎

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:33

去年都沒發(fā)年終獎(jiǎng),去年也沒計(jì)提年終

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:34

你好,去年沒有計(jì)提,屬于去年的年終獎(jiǎng)現(xiàn)在計(jì)提就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目的(其他地方是對(duì)的)

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:42

計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧,我這里沒有以前年度損益

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:43

你好,把你做的管理費(fèi)用科目,換成:?以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ? 就可以了?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:45

問題 小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅,員工一共發(fā)31000 我自己做的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí), 借,管理費(fèi)用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí), 借,應(yīng)付職工30700, 個(gè)人所得930, 貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧, 我這里沒有以前年度損益

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:46

銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:46

你好 計(jì)提時(shí), 借,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí), 借,應(yīng)付職工30700, 個(gè)人所得930, 貸銀行存款31000。

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:46

銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:47

你好 銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 30700 繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款

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你好,2023年員工年終獎(jiǎng)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄(假如 是當(dāng)年) 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2024-03-28
借:應(yīng)付職工-獎(jiǎng)金
貸:銀行存款
2024-03-28
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
2024-03-28
借費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金
2021-03-08
你好 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)?
2025-01-07
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