假設(shè)原來的分錄是借:應(yīng)收賬款——A客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入。由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個客戶并不是A客戶,而是B客戶,因此我們需要用紅字沖銷這個分錄。 根據(jù)正確的客戶信息和外銷發(fā)票,重新做正確的分錄。正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款——B客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 同時,由于外銷單位匯進(jìn)來的錢也串戶了,我們還需要調(diào)整銀行存款的分錄。假設(shè)原來的銀行存款是記在A客戶的名下,現(xiàn)在需要調(diào)整到B客戶的名下。因此,我們需要做以下分錄:借:銀行存款——B客戶,貸:銀行存款——A客戶。

老師,請教一下,就是新辦的有機(jī)肥公司,現(xiàn)在許可證沒能辦下來,現(xiàn)在已經(jīng)在研發(fā)生產(chǎn),對外銷售了,那我們可以開銷售發(fā)票出去了嗎
老師,請教一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),估計是收了錢沒有開票給客戶,那我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整,重新做個什么分錄呢,謝謝老師
老師請教一下,我外銷單位匯進(jìn)來的錢和開的外銷發(fā)票串戶了,我現(xiàn)在調(diào)整的分錄是什么樣的?
老師好!請教一下,我們單位給別的單位開建筑服務(wù)發(fā)票,購買方和銷售方在同一地址,項目地址在重慶,需要開外經(jīng)證嗎
老師,空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,只維修一個品牌,每月安裝維修好了給他們開發(fā)票,但這開發(fā)票的金額是以貨物的形式,轉(zhuǎn)給我們另外一個空調(diào)銷售安裝單位,那這個單位不是沒錢周轉(zhuǎn)了嗎,現(xiàn)在是錢借進(jìn)來,在日常開銷,應(yīng)該要怎么才正常
我是小規(guī)模 需要開10萬的發(fā)票,這個免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過了30萬才需要成本票呢?10萬不需要上稅吧
車間固定資產(chǎn)折舊費計入制造費用,新公司剛成立還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
老師,考完中級會計師,建議備考的下一個會計證書是哪個?
咨詢下:減資的會計分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報嗎?
老師好 我想問:為什么購買以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費是計入“投資收益”,但購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費是計入這項金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過一個是分類另一個是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長沙支公司付款,可以開票給長沙支公司嗎?
老師,沒有取得進(jìn)項發(fā)票怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
出口退稅外貿(mào)公司,已出口的貨物在國外整柜被偷了,貨還沒到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務(wù)處理?
樸老師那如果是以前好幾年前留下來的呢?
你掛什么科目了呢
我就掛在應(yīng)收賬款的借方和貸方
那這個要看是不是收入 不是就計入營業(yè)外
營業(yè)外收入嗎?
營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出 看往來科目的余額方向
老師,那具體分錄怎么做?假設(shè)營收賬款借方余額呢?
同學(xué)你好 那就 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
老師借方可以做到其他應(yīng)收款嗎?
同學(xué)你好 這個不可以的哦
請問老師,這個有什么后果呢?
同學(xué)你好 你這個其他應(yīng)收款也收不回來哦 也要調(diào)整到營業(yè)外支出
如果應(yīng)收帳款是貸方余額的話,那貸方做到其他應(yīng)收款里,這樣最后其他應(yīng)收款金額應(yīng)該沒有什么很大的出入
因為這這個外銷串戶很多年的賬了,我去一家一家去找憑證太累了
我其他應(yīng)收款借方余額反正有掛著很多
老師,我這樣的邏輯可以做嗎?
不用調(diào)整到其他往來科目的 直接計入營業(yè)外就可以
老師,如果營業(yè)外收入多了,不是要交稅的嘛
是的 只能這樣調(diào)整了哦
哦哦,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝