你好這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的了。
老師你好,我這邊去年下半年成立的公司,小規(guī)模,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)人也搞不清狀況,啥也沒有,就都零申報(bào)了,結(jié)果那天我問清楚以后拉了對(duì)公的明細(xì),全走的公帳,我現(xiàn)在要報(bào)一個(gè)上年的收入總額,我該怎么總這個(gè)收入總額的數(shù)字
老師你好 我做工商年報(bào)的時(shí)候 生育基數(shù)和金額 社保單里面都沒有顯示 我這個(gè)要怎么分別填進(jìn)去啊
老師 請(qǐng)問我們2022年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊為負(fù)數(shù),有報(bào)廢的 所以轉(zhuǎn)回了累計(jì)折舊,請(qǐng)問A105080本年折舊額怎么填寫 里面不能填寫負(fù)數(shù)
老師您好,我今天看了一個(gè)說工商年報(bào)資產(chǎn)信息里到我資產(chǎn)總額不能填0,要至少填個(gè)數(shù)字,寫0是有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我們辦了營業(yè)執(zhí)照一直沒有經(jīng)營,沒有收入也沒有支出,這樣的話資產(chǎn)總額寫0可以嗎,謝謝老師
老師好,賬務(wù)處理不做發(fā)放工資,報(bào)表就出不來相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù),沒有發(fā)放工資的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),工會(huì)經(jīng)費(fèi)就沒法計(jì)算吧,出來報(bào)表也是沒有這部分?jǐn)?shù)據(jù)的。現(xiàn)在就是說今年6月份開始就不發(fā)工資,只負(fù)責(zé)交社保了。這樣的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?社保核基數(shù)的時(shí)候填報(bào)的有工資數(shù)的,都沒達(dá)到最低基數(shù)。謝謝
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆]有收入所以想問下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒有發(fā)放,請(qǐng)問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報(bào)寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
那應(yīng)該怎么申報(bào)?
你好你是哪一個(gè)科目的負(fù)數(shù)?
是其他應(yīng)付款
你進(jìn)入其他應(yīng)收款的正數(shù)。
那是不是我要調(diào)賬?
你好,不用的,不用調(diào)賬
直接在外面調(diào)好,填到工商年報(bào)里面去是吧
你好,是的,就是這個(gè)意思,只需要調(diào)表,不需要調(diào)賬。
哦,好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
老師,這樣調(diào)了,那利潤總額不也要調(diào)?
這個(gè)跟利潤總額沒關(guān)系的。