借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-查補增值稅 借:應(yīng)交稅費-查補增值稅 貸:銀行存款
2023年3月調(diào)整了2022年12月份的增值稅申報表做了進項稅轉(zhuǎn)出10000,補繳了增值稅和附加稅,那當(dāng)期2023年3月份的賬務(wù)怎么處理呢!
2024年1月份開的票,2023年12月可以做賬用嗎
2023年10月-12月的印花稅是要做到2023年12月還是做到2024年1月份啊
2024年3月,補教了2023年12月份的增值稅,咋做賬?
老師,做2023年工商年報時候,2023年12月申報的增值稅,實繳日期是2024年1月。算做2023年的增值稅嗎?
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
低值易耗品是否可以直接計入費用?
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
老師,收入該如何處理?
你是更正申報了12月的增值稅?還是直接去大廳補交?
去大廳補交的
意思是上年漏做了收入補交增值稅?那么正常做收入的賬,然后計提和上交增值稅。匯算清繳時,按更正后的報表收入申報