你好,如果咱這個(gè)有錯(cuò)誤,季度要先更正申報(bào),然后回傳清繳。按照正確的申報(bào)。
2021年的賬有入錯(cuò)科目的,有少計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過以前年度損益調(diào)整了,報(bào)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及匯算清繳時(shí)是根據(jù)調(diào)整過的申報(bào)的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表以及季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎?
這段話啥意思,都已經(jīng)做完匯算清繳了,還怎么調(diào)整報(bào)告年度會(huì)計(jì)報(bào)表的收入和成本呢,報(bào)表都已經(jīng)對(duì)外報(bào)出了啊,不應(yīng)該是調(diào)整本年度報(bào)表嗎
上季度開的票忘記做賬了,做在這個(gè)月了,且已經(jīng)申報(bào),老師說可以不調(diào)整前面的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,這個(gè)是指年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎,具體怎么調(diào)整呢
報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了,匯算清繳還能調(diào)整嗎 匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上怎么調(diào)整呢
報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)能調(diào)整嗎?具體怎么調(diào)整,
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
去年第四季度的已經(jīng)申報(bào)了還能更正嗎?
可以更正申報(bào)的可以的。