稅負率等于銷項稅額減去進項稅額除以不含稅收入這樣計算的。
銷售額不含稅5563460.48,稅額723249.85。進攻不含稅22876.61+5352319=5375195.61進項稅額2019.39+695801.47=697820.86。稅負率怎么計算?
老師您好,知道開票金額含稅價100元,稅率13%.稅負1%,怎么算需要多少進項票含稅價。
請問銷項稅含稅100萬,稅率13%,稅負1.2,需要取多少進項稅票
你好開票金額含稅價100元,稅率13%,不含稅=100/(1%2B13%)=88.50稅負1%=88.50*1%=0.88銷項稅額—進項稅額=0.88=100/(1%2B13%)*13%—進項稅額,求得進項稅額=10.62進項含稅金額=10.62/0.13*1.13=92.31。老師這當中2B是什么意思?
增值稅稅負率怎么計算 如果含稅金額是113 進項含稅金額68 稅負率怎么計算呢
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
我想問問你倒推出來進項稅額?
就是已知數(shù)據(jù) 帶進去就算出來了? 稅負率=銷項稅額-進項稅額)/不含稅收入 這是公式