可以的,這個(gè)發(fā)出商品是你們發(fā)給客戶沒有確認(rèn)收入的這一部分。如果你當(dāng)月確認(rèn)了收入,不用做發(fā)出商品。
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師 我現(xiàn)在給一個(gè)個(gè)體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯(cuò)的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對(duì)過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因?yàn)閼?yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個(gè)虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實(shí)的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時(shí)候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
就是我們有單獨(dú)進(jìn)銷存軟件,然后買了個(gè)簡單的記賬金蝶網(wǎng)頁版不帶進(jìn)銷存的,可以借庫存商品沒分種類,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款,我想表達(dá)的是沒有發(fā)出庫存商品這個(gè)分錄可以的嗎,因?yàn)閷?duì)應(yīng)的供應(yīng)商和發(fā)出的時(shí)候我這邊都不知道 商務(wù)那邊登記的。我這邊需要做對(duì)應(yīng)的發(fā)出庫存商品分錄嗎。具體要怎么做
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
就是我只有庫存商品這個(gè)科目,沒有發(fā)出商品也是可以的,然后月末直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,
對(duì)的,是的。你確認(rèn)收入之后,才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。