1、直播服務(wù)費(fèi),要交印花稅,萬分之五; 2、企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)派遣協(xié)議不需要交納印花稅。
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務(wù)報表上的銷售收入跟每個月財務(wù)報表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
我是一家文化傳媒公司,主營業(yè)務(wù)是主播經(jīng)紀(jì)服務(wù),與主播是勞務(wù)關(guān)系,有一些稅務(wù)方面的疑惑。 例如,一個主播,總流水是100萬,直播平臺分成拿走50萬,我們公司傭金25萬,主播收入25萬,期間我們公司為該主播做推廣花費(fèi)成本10萬。那么,我們公司和主播,都要給誰開發(fā)票,各自要交什么稅,稅率是多少,繳稅基數(shù)是多少? 謝謝!
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個公司沒有進(jìn)項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
1、直播服務(wù)費(fèi),要交印花稅;如果金額不大,可以直接補(bǔ)繳在本期
一直都沒交,影響大不大,哎
可以跟稅管員溝通補(bǔ)繳,除非金額很大,要不然沒問題的
是依據(jù)開票金額來繳納?還有就是后期有開通直播課程,收取的課程費(fèi)用是未開票收入,是不是也要繳納印花稅?
如果合同上有簽訂就按照簽訂的金額,如果合同是框架協(xié)議,就按照實際付出的金額繳納