您好,每月固定的每人都有的,這是要并入工資交個(gè)稅的
老師,誤餐補(bǔ)助的話,根據(jù) 實(shí)際誤餐頓數(shù)*標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放,不需要申報(bào)個(gè)稅,也就是說(shuō)直接發(fā)放給員工,不用在自然人扣繳客戶端申報(bào),是嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)誤餐補(bǔ)助需要繳納個(gè)稅嗎,有標(biāo)準(zhǔn)嗎,比如一年不能超過(guò)多少,有相關(guān)文件嗎,請(qǐng)給一份,謝謝
我司給予業(yè)務(wù)人員出差150員一天(包干的)。 1.站在公司的角度,這150是做為職工福利費(fèi)嗎。 2.站在個(gè)人的角度,這150要計(jì)入個(gè)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎,可否作為誤餐補(bǔ)助(誤餐補(bǔ)助可以不計(jì)入個(gè)稅基礎(chǔ)吧?做為誤餐補(bǔ)助的需要什么條件呢,需要公司有食堂嗎)
老師誤餐補(bǔ)助員工需要繳納個(gè)稅嗎 我們是物流企業(yè) 然后每月誤餐補(bǔ)助有3000多
企業(yè)給員工的誤餐補(bǔ)助 要并入 工資薪金 繳納個(gè)稅嗎 還是單獨(dú)發(fā)放?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
他們就是出車嗎!一天給補(bǔ)助160,因?yàn)閱挝挥惺程?,他們?cè)谑程贸燥堏s不上,但是他們因?yàn)檐囈恢痹诼飞希缓蟪鲕嚸刻旖o補(bǔ)助160,這個(gè)就是誤餐補(bǔ)助老師,
哦哦,這個(gè)不交個(gè)稅,也不要并在工資的發(fā)哈,員工填報(bào)銷單就可以,這個(gè)也不需要發(fā)票哦,當(dāng)差旅補(bǔ)貼
這個(gè)可以稅前扣除是嗎 老師這個(gè)他們差旅報(bào)銷單后面我把他們過(guò)路票 和出車日期 然后去哪里卸貨 幾號(hào)裝車的 我都標(biāo)記上了 這樣以后查的話 會(huì)不會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
您好,可以稅前扣除的,是的,咱把這個(gè)補(bǔ)貼寫在差旅一起,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的