您好,需要填寫,固定資產(chǎn)原值需要保持一致
老師,你好,請問包括填寫所得稅匯算A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) :已計提完折舊 的固定資產(chǎn)原值計入資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎?或者說資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)包含已計提完折舊 的固定資產(chǎn)嗎
老師,在做年度匯算清繳的時候,如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表”還需要填寫嗎?
老師好,請教,匯算清繳時涉及已享受加速折舊的固定資產(chǎn),提前出售,怎么填報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
老師,你好,我司的固定資產(chǎn)已折舊完了,但固定資產(chǎn)還在使用,請問做匯算時,還填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎?
請問固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完畢,2024年沒有產(chǎn)生折舊金額。你2024年匯算申報時,還需要填“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”嗎
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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那要填那些項目
需要填原值,累計折舊