符合下列情形之一的,納稅人需辦理匯算: (一)已預(yù)繳稅額大于匯算應(yīng)納稅額且申請退稅的; (二)2023年取得的綜合所得收入超過12萬元且匯算需要補(bǔ)稅金額超過400元的。 因適用所得項(xiàng)目錯誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù),造成2023年少申報或者未申報綜合所得的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)辦理匯算。
請問員工的報銷可以直接從公戶打錢到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤100萬按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤100萬到300萬企業(yè)所得稅按照10% 利潤 300萬是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫單是A5的大小。如果把入庫單放在憑證后面作為附件,會不會不好看?我有同事說是可以單獨(dú)裝訂入庫單。
老師好、3月份第一季度的利潤表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務(wù)局上直接更正嗎?辛苦老師指導(dǎo)一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個內(nèi)容,發(fā)票稅目開什么
老師:我想咨詢一下,公司有個員工工資13000,5月份申報個稅時,系統(tǒng)自動計算出來是240,我自己怎么都算不出這個數(shù)字?是我算錯了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專實(shí)習(xí)生機(jī)構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個合不合理啊?
我們企業(yè)是當(dāng)月計提,工資,次月申報個稅,同時也是申報的那個月準(zhǔn)時發(fā)放工資,如果員工沒有問題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險嗎?
鄒老師在嗎?問一下應(yīng)收賬款超過3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤的?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報表,可以撤銷更正嗎
就是少于的,不符合的就不用去做個稅匯算了?因我收到政務(wù)短信要導(dǎo)出未做的員工名單,通知其去做申報
是,少于的,不符合的就不用去做個稅匯算
這種就不用理會嗎?如跟員工說了,但員工超過未去匯算清繳,對公司會有影響嗎
對公司不會有影響的。不用理會
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!