直接按專票上的稅額,勾選抵扣
老師,我們是一般納稅人,稅率是6%,對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%,請(qǐng)問(wèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是按13%抵扣還是6%抵扣?
我是一般納稅人,我收到的進(jìn)項(xiàng)票,抵扣按照前面的稅率開(kāi)抵扣嗎??
老師,一般納稅人,我們就是開(kāi)發(fā)票有開(kāi)13%的稅率和9個(gè)點(diǎn)的稅率,我們是可以自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票認(rèn)證抵扣,那收購(gòu)發(fā)票是不是也是可以開(kāi)13%的稅率,和9%的稅率進(jìn)行抵扣認(rèn)證
我們是一般納稅人開(kāi)銷售發(fā)票海蝦9%,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1%,是不是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣?那樣 都不能抵扣多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師我的增值稅是8256元,我想抵扣6%的進(jìn)項(xiàng)稅按照13%拿專用發(fā)票我需要開(kāi)多少金額的發(fā)票才能抵扣呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那機(jī)票和火車票按多少稅率計(jì)算
機(jī)票和火車票按9%稅率計(jì)算