你好,季度超過30萬要交增值稅和附加稅,不超不交稅
你好老師,請問個體工商戶開票不超過30萬,另外還需要繳納什么稅
個體工商戶代開專票,需要繳納稅點嗎,一個月不超過3萬,一個季度不超過10萬
1.個體工商戶一個季度開票不超過30萬,免增值稅,附加稅。那些稅需要繳納? 2.如果一年開63000發(fā)票,需要繳納那些稅?
個體工商戶如果季度開票不含稅金額超30萬,增值稅是繳納30萬的增值稅嗎,還是繳納超過部分的
老師小,規(guī)模納稅人個體戶,季度開票不超過30萬,但是其中一個月開票金額超過了10萬,需要繳稅嗎
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
要是年度了
跟年度沒關(guān)系,只看季度是否超過30萬?
還有個體工商戶是交的是個人經(jīng)營所得哦,那么經(jīng)營所得是怎么算繳稅的
好的,這個增值稅明白了
就是個體工商戶的企業(yè)所得稅是怎么規(guī)定的
你好,就是按這個表的算個稅,利潤200萬內(nèi)減半
好的,明白了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
不是分為定期定額和定期定率的嗎
查賬征收才按這個計算稅
個體一般都是核定征收哦
不是的哈,現(xiàn)在大多都是查賬了,核定很少了
個體工商戶報經(jīng)營所得是按年去申報的哦
匯算清繳才是按年,平時還是季度申報
那就是季度開票不超過30萬不用繳納增值稅,個人經(jīng)營所得稅還是要繳納的。有成本的話利潤是負數(shù)的話個人經(jīng)營所得也是可以不用繳納的嗎
是的,就是你說的 那樣子
現(xiàn)在終于明白了 謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。