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老師,23年7月開具了工程發(fā)票給甲方,因為各種原因,1月對這個發(fā)票做了紅沖,這個要怎么做賬務(wù)處理

2024-03-26 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 11:01

你好這個你做紅字憑證就可以了。跟之前的憑證一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 11:15

老師,為什么是紅沖主營業(yè)務(wù)收入而不是做以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2024-03-26 11:17

你好,涉及損益類的科目的話,是要做以前年度調(diào)整。你還需要重新開嗎

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 11:19

情況告訴你了呀,第一個怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-26 11:22

你好,是這樣子的,如果你只是沖減的話,就做以前年度損益調(diào)整, 如果你沖減了錯誤的,然后重新開的話,因為重新開它也涉及到以前年度損益調(diào)整,借貸都用這個,就可以簡單點直接做就好了。

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 11:26

做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤造成增值稅銷售額會不會和所得稅的銷售額會不一致?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 11:52

你好!你做了以后,其實是一致的了。

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 11:58

現(xiàn)在甲方換了一家公司名稱,這個項目的工程款和開票都用現(xiàn)在的了,開之前公司紅沖的發(fā)票怎么處理都行?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 12:00

你好,嗯,直接沖之前的發(fā)票。然后重新做

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 12:22

重新做什么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 12:54

你好!從新按換了的新的公司名稱來開

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快賬用戶8391 追問 2024-03-26 15:13

好的,還有23年末的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了,能在今年的憑證里做這個賬務(wù)處理么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:03

你好!這個沒事,可以結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好這個你做紅字憑證就可以了。跟之前的憑證一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2024-03-26
直接做分錄,紅字,這個金額不大吧
2024-03-26
1月份紅沖發(fā)票,就把23年7月當(dāng)時開票時入賬的分錄做負(fù)數(shù)紅沖就好,工程款可以原路退回
2024-03-26
你好,對方如果認(rèn)證了需要給,如果沒有認(rèn)證的話不需要給。
2022-12-28
你好 做原來相反分錄??
2021-10-22
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