你好,這個(gè)預(yù)付款有退回嗎?? 如果沒有退回,這種情況(沒有收到貨物也沒有開發(fā)票)是不能直接平掉的?

關(guān)于往來科目的處理,1.公司銷售貨物沒有收到貨款,設(shè)置應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理,2.購買貨物支付貨款,但沒有收到發(fā)票,通過預(yù)付賬款處理,3.預(yù)收貨款沒有開具發(fā)票,通過預(yù)收賬款處理,這樣處理會(huì)不會(huì)形成往來賬目混亂?有其他方式處理嗎
貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師,你好!我有兩筆款項(xiàng)!一個(gè)預(yù)付賬款!一個(gè)預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
賬上A公司掛著應(yīng)收款,但實(shí)際上通過銀行承兌匯票收回了,只是當(dāng)時(shí)沒記賬,這個(gè)票據(jù)到底給誰了 也查不到記錄了,賬上同時(shí)有應(yīng)付款的掛賬,但實(shí)際也沒有欠款,我可不可以就當(dāng)這個(gè)承兌給對(duì)方公司了 把賬平掉呢
老師,您好,賬上顯示應(yīng)付賬款是-790,但這家公司發(fā)票都給到了,現(xiàn)在怎么沖平掉呢?之前可能是應(yīng)付預(yù)付,應(yīng)收預(yù)收搞混了
老師,請(qǐng)問我們報(bào)表所有者權(quán)益有五百多萬, 法人去世了,新繼承人繼承股權(quán)55%,后續(xù)轉(zhuǎn)給新法人,新法人還不是股東,請(qǐng)問新法人繼承股權(quán)后需要交稅嗎?繼承人繼承股權(quán)需要交稅嗎
用無形資產(chǎn)評(píng)估入股,已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告,為撒還要另外做無形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告???這是同一個(gè)東西嘛?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,那前二個(gè)股東是不是一定要撤資16.67%,能不能不撤資
老師,請(qǐng)問合伙企業(yè),合伙人除了交個(gè)人所得稅以外,還需要交什么稅?
老師,什么情況下,企業(yè)對(duì)外投資,不能與被投資企業(yè)有往來業(yè)務(wù)關(guān)系
紅沖的電子發(fā)票,能查詢到紅字發(fā)票已開具記錄,但是下載不了紅字發(fā)票,怎么操作
用無形資產(chǎn)評(píng)估入股,已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告,為撒還要另外做無形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告?。窟@是同一個(gè)東西嘛?
老師,您好。我們今年三月份找第三方注冊(cè)商標(biāo),商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)是一千元,九月份注冊(cè)下來了,估值大概1.7萬,現(xiàn)在我要怎么入賬?分錄是什么
老師,對(duì)方要求開票內(nèi)容是:碳化養(yǎng)護(hù)箱設(shè)備改造費(fèi)。找不到這個(gè)項(xiàng)目名稱,該如何開具?
麻煩問一下老師,申報(bào)10月份的工資扣繳客戶端查看不了明細(xì)(之前月份都可以看明細(xì)),給了這么一個(gè)提示沒看懂怎么操作的?


老師,公司要注銷,必須平賬,那應(yīng)該怎么處理呢?
你好,如果沒有退回,又要平賬,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款?
老師,那這樣的話要再匯算的時(shí)候調(diào)增嗎?
你好,這個(gè)支出,是需要做調(diào)增處理的
老師,那應(yīng)該在調(diào)增哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢?
你好,計(jì)入與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出欄次?
老師,我能不能用以前年度損益調(diào)整調(diào)平
你好,如果是跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,可以。